你好 可以先進行暫估入賬。具體操作如下: 1.會計分錄為借原材料/庫存商品,貸應付賬款/應付暫估。這樣可以將暫估的應付賬款計入成本,確保成本精準和實時更新。 2.當支付貨款時,將貨款的會計分錄做出借應付賬款,貸銀行存款的操作,這樣就可以清楚地記錄下貨款的支付情況,也能管理好企業(yè)的現(xiàn)金流。 3.若先做了暫估入賬的分錄,需要沖正,分錄為借原材料/庫存商品(紅字),貸應付賬款/應付暫估—XXX供應商(紅字)。這一步是為了在收到發(fā)票后調(diào)整賬目,并確保賬目的正確性。 4.需要將成本結(jié)轉(zhuǎn)。會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,這樣可以清楚地將成本計入企業(yè)的主營業(yè)務,確保成本的精準和完整。 5.若發(fā)票已到,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做入庫操作,并做紅字沖銷憑證。這樣可以將暫估入賬和實際的賬目進行對比和調(diào)整,保證賬目的真實性和合規(guī)性。

原材料的入庫,如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
生產(chǎn)企業(yè),已開發(fā)票,未收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄? 不用開票,已發(fā)貨,未收到貨款怎么做分錄?未開發(fā)票,已收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄?
貨已收到,貨款已付,發(fā)票未收到,會計分錄怎么做
貨款已付,貨已收到,發(fā)票未收到,會計分錄怎么做
款已付,貨收到了。發(fā)票未收到,怎么做成本
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝