久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

款已付,貨收到了。發(fā)票未收到,怎么做成本

2023-11-22 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-22 12:08

你好 可以先進行暫估入賬。具體操作如下: 1.會計分錄為借原材料/庫存商品,貸應付賬款/應付暫估。這樣可以將暫估的應付賬款計入成本,確保成本精準和實時更新。 2.當支付貨款時,將貨款的會計分錄做出借應付賬款,貸銀行存款的操作,這樣就可以清楚地記錄下貨款的支付情況,也能管理好企業(yè)的現(xiàn)金流。 3.若先做了暫估入賬的分錄,需要沖正,分錄為借原材料/庫存商品(紅字),貸應付賬款/應付暫估—XXX供應商(紅字)。這一步是為了在收到發(fā)票后調(diào)整賬目,并確保賬目的正確性。 4.需要將成本結(jié)轉(zhuǎn)。會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,這樣可以清楚地將成本計入企業(yè)的主營業(yè)務,確保成本的精準和完整。 5.若發(fā)票已到,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做入庫操作,并做紅字沖銷憑證。這樣可以將暫估入賬和實際的賬目進行對比和調(diào)整,保證賬目的真實性和合規(guī)性。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 可以先進行暫估入賬。具體操作如下: 1.會計分錄為借原材料/庫存商品,貸應付賬款/應付暫估。這樣可以將暫估的應付賬款計入成本,確保成本精準和實時更新。 2.當支付貨款時,將貨款的會計分錄做出借應付賬款,貸銀行存款的操作,這樣就可以清楚地記錄下貨款的支付情況,也能管理好企業(yè)的現(xiàn)金流。 3.若先做了暫估入賬的分錄,需要沖正,分錄為借原材料/庫存商品(紅字),貸應付賬款/應付暫估—XXX供應商(紅字)。這一步是為了在收到發(fā)票后調(diào)整賬目,并確保賬目的正確性。 4.需要將成本結(jié)轉(zhuǎn)。會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,這樣可以清楚地將成本計入企業(yè)的主營業(yè)務,確保成本的精準和完整。 5.若發(fā)票已到,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做入庫操作,并做紅字沖銷憑證。這樣可以將暫估入賬和實際的賬目進行對比和調(diào)整,保證賬目的真實性和合規(guī)性。
2023-11-22
只付款做借應付賬/預付賬款 貸銀行, 票收做借在途物資 貸銀行 , 款未付貨已到票未收, 借原材料 貸應付賬款暫估款,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊 借原材料,貸應付賬款,供應商
2020-08-21
借庫存商品 貸應付賬款暫估
2021-12-31
您好,可以先憑票入賬
2024-08-06
借庫存商品貸應付賬款暫估
2022-04-21
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×