不可以的當(dāng)月購入的話,當(dāng)月就要做賬,只是增值稅部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
10月份供應(yīng)商給我開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在做10月份的賬時(shí),可以只做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的一部分嗎?認(rèn)證也只認(rèn)證一部分,謝謝了
老師,情況有點(diǎn)特殊,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的發(fā)票,做賬和認(rèn)證不同步。那實(shí)際未認(rèn)證的還有好多金額, 我可以抵扣的是包含兩部分,一部分是還沒有認(rèn)證的,另外一部分是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大的內(nèi)部分兩部分。我怎么判斷到底還有多少未可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的金額?
生產(chǎn)制造業(yè)。采購生產(chǎn)線設(shè)備和原材料,進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少。比如銷項(xiàng)10萬。進(jìn)項(xiàng)100萬。月底是否可以只認(rèn)證10萬進(jìn)項(xiàng)。剩余進(jìn)項(xiàng)可以不認(rèn)證有風(fēng)險(xiǎn)么?不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)部分報(bào)稅時(shí)是否也不需要填寫?認(rèn)證和不認(rèn)證的分錄分別怎么做?
請教老師,進(jìn)項(xiàng)還未認(rèn)證的我計(jì)入借方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,對吧?還有,我把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證部分當(dāng)月的原材料領(lǐng)料入庫最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品可以嗎?
關(guān)于做賬的原始憑證:10月采購商品的發(fā)票可以部分(已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的)做賬,部分(未認(rèn)證的)以后入賬?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整