需要股東會(huì)決議。 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付股利 不代扣企業(yè)所得稅。 分紅金額沒(méi)有要求。
老師,我們是一家境內(nèi)一般納稅人公司,有個(gè)股東是一家境內(nèi)的公司,我們現(xiàn)在分紅給這家公司,需要幫他代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是幾個(gè)股東合作的公司,甲股東現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓百分之一的股權(quán)給乙股東,我們公司需要交印花稅嗎,還需要做什么相關(guān)賬務(wù)處理嗎?謝謝
我們是公司,股東原來(lái)是兩個(gè)公司,今年變成了一個(gè)公司,現(xiàn)在這個(gè)股東要求我們分紅,我的問(wèn)題是:1、分紅需要股東出具股東會(huì)決議嗎?2:賬務(wù)處理怎么做;3、需要我們給代繳企業(yè)所得稅嗎?4、分紅的金額有什么要求
我們公司是被投資方,目前有4個(gè)股東,每個(gè)股東占股25%,截止到現(xiàn)在我們公司未分配利潤(rùn)有200萬(wàn),現(xiàn)在要進(jìn)行分紅,請(qǐng)問(wèn)下我們公司(被投資方)怎么做賬務(wù)處理?還有分紅需要到稅局做什么備案嗎?
我們公司是另外一個(gè)公司的股東,現(xiàn)在我作為企業(yè)股東,得到了分紅,怎么做分錄,要不要交企業(yè)所得稅
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到