您好 不好意思 不注意點(diǎn)快了 沒看到是向郭老師提問的 實(shí)在抱歉 現(xiàn)在是產(chǎn)生了無票收入 要補(bǔ)申報嗎?一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?后期需要補(bǔ)開具發(fā)票嗎
老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報。但是稅務(wù)打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補(bǔ)的補(bǔ)??墒俏也幻靼诪槭裁磿@樣,這問題嚴(yán)重嗎
你好,麻煩問一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報增值稅預(yù)繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網(wǎng)友都說要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因?yàn)槲覀儐挝?6年開始預(yù)繳,因?yàn)橐恍┰蛞恢睕]有交房,所以現(xiàn)在一直沒有開票確認(rèn)收入過,我之前預(yù)繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補(bǔ)所得稅和滯納金,請問這個自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
你好,我有問題想咨詢一下,2020年個稅匯算清繳重新作廢申報了,之前沒填房貸,現(xiàn)在作廢申報,但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨(dú)計(jì)稅,但是現(xiàn)在選不了這個了,請問這個有什么辦法解決嗎?年薪這個應(yīng)該怎么操作,按單獨(dú)計(jì)稅是不交稅的,現(xiàn)在選不了單獨(dú)計(jì)稅,需要補(bǔ)繳稅款,怎么操作能解決這個問題
老師我算的是(400-7)*0.25-100*0.1=88.25元但是答 案是90,為什么7萬元運(yùn)費(fèi)不可以扣除,麻煩老師講細(xì)講下謝謝
公司注銷怎么弄怎么走
老師,個稅扣個人扣多了,員工又是拿的稅后工資想做調(diào)整又不太好弄,是否可以直接入營業(yè)外收入?謝謝
知道銷項(xiàng)金額,也知道進(jìn)項(xiàng)金額,普票金額,工資怎么計(jì)算成本票需要多少
老師,我這個稅務(wù)會計(jì)月底需要完成的工作有哪些?有哪些注意事項(xiàng),目前我賬做的差不多了,報稅要下個月初才會報吧
股權(quán)變更流程是什么呀
請問老師,涉及新能源汽車銷售和光伏設(shè)備銷售、建材貿(mào)易的公司。有哪些稅收優(yōu)惠政策和稅收風(fēng)險?
郭老師,如果公司老板沒錢,社保1月到現(xiàn)在沒錢,可以停在這個月,后面有錢再報社保再交嗎
老師現(xiàn)在的個體是不是也是按季度申報報表
請問工商年報中社保部分的本期實(shí)際繳費(fèi)金額是否包括個人應(yīng)繳部分?
一般納稅人,目前稅務(wù)稽查補(bǔ)交三年稅款,擔(dān)心這次補(bǔ)交了增值稅。后面不讓扣除。如果讓扣除,他怎么在申報表上提現(xiàn)?
稅務(wù)允許您這次補(bǔ)繳了增值稅 后面再扣除嗎? 要扣除的話 后期申報的時候未開票收入欄次填負(fù)數(shù)?
不知道呢?讓自查補(bǔ)交寫情況說明,擔(dān)心這次補(bǔ)交了后面不讓扣除
自查了多少稅金出來 是應(yīng)該要補(bǔ)繳的嗎
21年預(yù)收工程款6萬。準(zhǔn)備補(bǔ)交增值稅,擔(dān)心后面開票不能扣除。請問發(fā)票沒有取到,但是在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶能看到取到發(fā)票可以不用調(diào)增吧?
未開票收入申報繳納了增值稅 后期開具發(fā)票的時候 不需要再補(bǔ)繳了 可以抵開票的稅金 請問是紙質(zhì)發(fā)票嗎
對紙質(zhì)的發(fā)票當(dāng)時沒找到,但是在電子稅務(wù)局里面能查到??梢圆恍枰{(diào)增了吧? 我目前就上擔(dān)心我列支了補(bǔ)交增值稅但是后面稅務(wù)局不讓我扣除
不行的 紙質(zhì)發(fā)票要取得對方蓋章的原件 實(shí)在沒有原件 要對方發(fā)票聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票專用章才可以
但是不好聯(lián)系到對方了?電子稅務(wù)局里面能查到也不可以嗎?
是的 這個是有文件規(guī)定的 除非是電子發(fā)票
麻煩能告訴下文件嘛?
國家稅務(wù)總局公告2020年第1號 為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,進(jìn)一步優(yōu)化稅收營商環(huán)境,深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革,便利納稅人開具和使用增值稅發(fā)票,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 四、納稅人同時丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。 最早是要去稅務(wù)大廳開完稅證明才可以的
你說的開完稅證明才可以。
最早的需要對方開完稅證明 現(xiàn)在就是2020年1號文件第四條
剛才說的的開完稅證明指的是?
是銷售方開具了發(fā)票 購買方收到發(fā)票后丟失 銷售方開具這張丟失發(fā)票的完稅證明給購買方 購買方可以稅前扣除 現(xiàn)在不需要的了
如果對方給開的普通發(fā)票呢?
對方給開的普通發(fā)票? 也要有發(fā)票復(fù)印件啊? 電子的可以自己打印