您好,之前開的紙質(zhì),現(xiàn)在想開電子紅字,并且UK注銷了,是操作不了的。建議到稅局處理下。
老師 什么是藍(lán)字專用發(fā)票,我公司收到對方開的專票 開錯了代碼 記賬聯(lián)已經(jīng)定好 但是抵扣聯(lián)已經(jīng)退回 現(xiàn)在我們這邊需要開紅字專用發(fā)票信息表,還要填寫藍(lán)字專用發(fā)票信息
收到一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,給對方開了《信息表》,對方開出了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在對方要求把藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還給他們,這個進(jìn)項(xiàng)藍(lán)字發(fā)票是否需要退回銷售方?
老師,我們是2022年一月開的紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,想作廢重開,對方已經(jīng)同意,我們需要紅字開具相同金額的紙質(zhì)發(fā)票還是可以開電子發(fā)票?
2023.5月開的10萬紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在對方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,我要開紅字電子專用發(fā)票,是什么流程啊?之前用Uk開的,現(xiàn)在Uk已注銷,需要重新開的藍(lán)字發(fā)票3萬也已經(jīng)給開了
老師,9月開給銷售方客戶的專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在要發(fā)票退回作廢,是需要購買方去開紅字信息表吧
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
我今天去問了,大廳說我只用開正確的那個就行了,但是下個月報增值稅報表的話,我那10萬是不是還沒有沖紅掉?。?
您好,是的,沒開出紅字的,也就是沒開出負(fù)數(shù),是不沖紅之前的。
好的,謝謝,我明天在打電話先問一下,謝謝老師
不用客氣,祝您工作順利,身體健康。