你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣?。咳绻窃鲋刀惥涂梢圆槲吹挚酆鸵训挚?,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
好的呢不急麻煩老師了
好的做好了會發(fā)給你
7-1進(jìn)口關(guān)節(jié)應(yīng)交關(guān)稅10*20%=2 進(jìn)口消費(fèi)稅(10+2)/(“1-15%”)*15%=2.12 進(jìn)口增值稅(10+2)/(1-15%)*13%=1.84
7-2內(nèi)銷化妝品應(yīng)交消費(fèi)稅是 40*15%+90*15%-2.12*80%=17.80
7-3應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 (40+90)*13%-1.84=15.06
第二個(gè)圖片 1進(jìn)口組成計(jì)稅價(jià)格是 8*(1+30%)/(1-5%)=10.95 應(yīng)交增值稅是10.95*13%=1.4235 應(yīng)交消費(fèi)稅10.95*15%=1.6425
2銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交消費(fèi)稅 32*5%+150*5%+200*5%+90*(1+5%)/(1-5%)*5%=24.07 可以抵扣消費(fèi)稅是5*5%*90%=0.225 應(yīng)交消費(fèi)稅是24.07-0.225=23.845