你好!借原材料等 貸應付賬款

應收賬款期末余額在借方為負數(shù)調整到預收賬款分錄怎么做? 應付賬款期末余額在貸方為負數(shù)調整到預付賬款分錄怎么做?
請問應付賬款借方有期末余額,實際上已經(jīng)平了的,要怎么做處理?
老師,請問同一個客戶應收賬款借方余額-230300元,應付賬款貸方-600000元,請問怎么調整
老師,我們外賬交給代理記賬公司做,現(xiàn)在收回來,應收貸方余額100萬,應付賬款余額在借方70萬,實際余額都是0,請問,怎么調整應收應付?
提問:老師,應付賬款余額在貸方,預付賬款余額在借方,我現(xiàn)在要把應付賬款的數(shù),調整到預付賬款,要怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人的利潤表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報表及附件一的哪個數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報個人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎申報,還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎申報?
老師您好,請問公司工商注銷和稅務注銷哪一個先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費稅額是0,而有些業(yè)務員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機,我是要做固定資產(chǎn)一會每個月折舊嗎還是做費用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務勞務費發(fā)票我公司要代繳個稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時型號與關單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營業(yè)務收入合并到未開票收入里邊,一塊報稅。
不行吧,這是物業(yè)費,
你好!呃,所以老師寫了個等。你不說老師根本沒辦法知道是物業(yè)費了 你計入管理費用-物業(yè)費