久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問應付賬款借方有余額怎么調整,實際已經(jīng)付款收到票,

2023-11-21 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-21 15:49

你好!借原材料等 貸應付賬款

頭像
快賬用戶4085 追問 2023-11-21 15:51

不行吧,這是物業(yè)費,

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-21 15:52

你好!呃,所以老師寫了個等。你不說老師根本沒辦法知道是物業(yè)費了 你計入管理費用-物業(yè)費

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好!借原材料等 貸應付賬款
2023-11-21
同學你好 直接計入營業(yè)外
2022-02-14
你好,實際上沒有這些往來科目了嗎?沒有的話,最簡單的辦法就是你把這些往來科目直接對沖一下,但是不正規(guī),按說應該查明白什么原因造成的這個結果,是不是有銀行存款沒有入賬。看看是不是有銀行回單沒有做到憑證里。
2022-08-10
那你看下你們是單位少做了,費用還是少做了入庫嗎?
2022-06-14
應收賬款期末余額為借方負數(shù), 調整到預收賬款貸方
2023-09-05
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×