是的,需要預(yù)繳增值稅,按照2%或者3%預(yù)繳增值稅。異地項目要預(yù)交企業(yè)所得稅。
老師,簡易計稅項目就是第一次在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?還是每月開票都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳?
老師,我們外省有個清包工的施工項目,預(yù)繳增值稅的時候需要預(yù)繳所得稅嗎,如果要交所得稅的話按多少稅率預(yù)繳呢,我們是小微企業(yè)
.房地產(chǎn)和建筑企業(yè)收到預(yù)收款不是要預(yù)繳增值稅嗎?那如果需要開票話為啥是不征稅發(fā)票,如果開了不征稅發(fā)票,還需要預(yù)繳增值稅嗎?
您好老師,請問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,當(dāng)月(2023年1月)開的發(fā)票當(dāng)時只交增值稅及附加稅漏繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在單獨申報補繳企業(yè)所得稅可以嗎,稅款所屬期不一致沒事吧?
老師,收到項目款200萬,票沒開,要預(yù)繳增值稅嗎,預(yù)繳率是多少,如果2023年結(jié)束還沒開票,會被稅務(wù)強制預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
不是異地的也要預(yù)繳嗎,我沒預(yù)繳,有什么后果嗎?
這樣可能會被處罰。