您在使用您父親的房產作為經營場所時,可能需要支付房產稅。 在中國,房產稅是以房屋為征稅對象,按照房屋的計稅余值或租賃收入為計稅依據,向房屋產權所有人征收的一種財產稅。通常情況下,房產稅的納稅人應該是房屋的所有權人或使用人。 在這種情況下,由于您使用您父親的房產作為經營場所,且并未明確獲得其所有權或使用權,因此您可能被視為使用父親的房產進行經營,從而需要支付房產稅。
我們是房地產公司,有套房是跟別的房地產公司一起成交的,現在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現在我們的進項發(fā)票已經夠了,如果在加上這張發(fā)票的進項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應交稅費進項稅,貸主營業(yè)務成本嗎,還是有其他的做賬方法
就是現在不是無紙化新辦企業(yè)嗎。在申辦的時候房產使用寫的是無償使用,營業(yè)執(zhí)照已經下來了,但是老板又說要改成租賃工商那邊改不了,稅務這一塊剛做了稅務登記,后續(xù)報稅的話這個要怎么做呢?無償使用和租賃使用對后期稅這款有什么區(qū)別
老師你好,我想問一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔的,現在稅務局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務局房租發(fā)票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設了廠房和辦公建筑物用于經營生產,屬于制造業(yè),沒交過房產稅,老板認為我沒有房產證為啥要交房產稅,現在是我們廠房有一部分被租出去了,對方單位要求開租賃費發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務就應該可以稽查出來,我們需要補繳房產稅,我想有啥政策文件能說服老板把這個房產稅給交了
老師 我遇到了一個難題 我們老板有個公司 當時是為了買園區(qū)的一個房子而注冊 當時是說 不需要做賬報稅 只需要每個季度報個稅和房產稅 土地使用稅,這個公司也完全不用來經驗 之前問過專管員 也說過不用做賬報稅 然后 最近我接到了另一個專管員的電話 說需要做賬報稅 然后讓我去大廳 核全稅種 然后補去年10月到今年第二個季度的財務報表去大廳申報 然后 就是現在我該怎么處理啊 他說之前可以0申報 讓我建賬 但是這個公司從18年就產生了稅費 應該不可以0申報的吧?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術,新產品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數據是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數據呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調整呢,又怎么調整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數與我算不一致,系統是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉賣給別人,這樣可以嗎?
我在哪個網站可以查到這條政策規(guī)定呢?我需要發(fā)給同事
讓她去處理一下
這個就是房產書政策 現在都要交 你可以問問你們當地