根據(jù)您提供的信息,如果別人購買的車掛在了貴公司名下,而貴公司已經(jīng)支付了車輛購置稅,但開具的發(fā)票中包含了增值稅,那么貴公司需要與車主協(xié)商并支付相應的差價以獲得增值稅發(fā)票。 車輛購置稅和增值稅是兩個不同的概念。車輛購置稅是一種針對特定車輛的稅費,如購買新車、二手車等需要支付的稅費。而增值稅是一種針對商品或服務的流轉(zhuǎn)稅,通常由賣方或提供服務的一方收取。 因此,如果貴公司已經(jīng)支付了車輛購置稅,但開具的發(fā)票中包含了增值稅,這意味著車主需要支付額外的費用來獲得增值稅發(fā)票。貴公司可以與車主協(xié)商并支付相應的差價,以確保車主獲得完整的增值稅發(fā)票。
老板親戚以我們公司名義買了一輛車,發(fā)票給我們了,但是車輛購置稅發(fā)票沒有給我們,我可以拿在電子稅務局的打印的電子繳款做單據(jù)入賬嗎?
就是我買車在公司名下,車輛購置稅也要交,但是買車的費用可以抵增值稅,比方買車40W,我公司到時候開40W的票就不用繳稅 老師 是這樣嗎?
老師,我們是增值稅一般納稅人,按3%簡易征收,現(xiàn)在公司購入新車,入賬價值怎么算,是不含稅車價加車輛購置稅還是含稅車價加車輛購置稅
別人買的車掛在我們公司名下,我們把車輛購置稅付了,但開的票有增值稅,我們是不是給人家補個差價就拿增值稅-車輛購置稅
老師您好,我問一下,這個公司的購車的車輛購置稅,我們沒有單獨付款的,然后車行開了發(fā)票過來,我們直接根據(jù)發(fā)票入賬就行了吧,不用再把車輛購置稅算進車款了吧
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
申報增值稅的時候,本期應補(退)稅金這里出現(xiàn)了負數(shù),對企業(yè)有什么影響嗎
個體戶一年都沒有開票,工商年報營業(yè)收入填多少?是0?
老師,匯算清繳后,應納稅所得額超了300萬,是2025年7月到2026年6月30號,增值稅附加稅和印花稅不享受小微企業(yè),減50%嗎
請問贖回證券賬戶的資金 如何做會計分錄
老師你好,老師你好,年底未分配利潤的科目怎么做賬務處理
老師 問一下代理記賬公司不做庫存表 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的銷售成本按照毛利率結(jié)轉(zhuǎn)也可以哇 知道本期銷售額 按照納毛利算出成本 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了哇
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的好處與壞處?什么條件下小規(guī)模硬性轉(zhuǎn)為一般納稅人,怎么規(guī)避
老師,高新企業(yè)技術(shù)證書過期了,匯算清繳這個地方還要填寫嗎?另外現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),這個編碼怎么找?
存在打印不清發(fā)票,我把紙張反過來重新打印情況,不過重新打印的是銀行回單,對于不清楚的背面,該寫什么說明,寫:此面因打印機故障打印不清字跡,已作廢可以嗎
發(fā)票也是開的我們公司
所以我們要給人家補個差價,是不是應該就是增值稅減掉我們所交的車輛購置稅
目前就是買這個車費用全是車主付的,處理車輛購置稅,發(fā)票也是開的我們公司的,但是我們要給人家說是補個差價,
同學你好 那這個有發(fā)票嗎
有呢,已經(jīng)給我們公司開好了
那你正常做就可以 只要付的錢都有發(fā)票就可以
這個我知道,關鍵是增值稅比車輛購置稅高,車主讓我們給她補個差價
所以我們給他補差價就是增值稅減掉我們交的車輛購置稅后的差價嗎
同學你好 對的 是這樣的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝