開票金額*預(yù)征率 印花稅按合同交。
上個(gè)月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
我們給別人開了一個(gè)總金額為九個(gè)點(diǎn)的60000的建筑工程款普通發(fā)票,但是因?yàn)榭缡。_辦外經(jīng)證在另外一個(gè)省先預(yù)繳2%們的增值稅,那需要預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?怎么計(jì)算?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
建筑行業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳稅款,計(jì)算公式能幫忙寫一下么,242700是開票金額,另,為什么不預(yù)繳印花稅
老師我想問一下,一個(gè)人同時(shí)在2家公司報(bào)工資,社保在一家公司交,會有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司做出口的,像陸運(yùn)費(fèi),不同報(bào)關(guān)單的產(chǎn)生的費(fèi)用,可以直接按合計(jì)金額開嗎?
老師,會計(jì)初級考試只有一個(gè)初級合格單嗎?沒有證書嗎
想設(shè)置一個(gè)函數(shù):A3單元格的日期是8月4日,想讓A4單元格顯示,若A3的日期<8月10日,就顯示50%,如果大于8月10日,則顯示0。怎么設(shè)置呢
老師發(fā)票能開成*物業(yè)管理服務(wù)*保潔費(fèi)嗎
損益類會計(jì)科目有哪些?
老師,單位購買的保險(xiǎn)柜屬于固定資產(chǎn)嗎?
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報(bào)送了后,平臺里所有訂單就透明了嗎,稅務(wù)什么都能看到了嗎,跟報(bào)的企業(yè)所得稅 增值稅收入比對,差異大就預(yù)警嗎
門診發(fā)票開具可以直接開治療費(fèi)嗎
我公司差對方6萬元,對方公司需要付我公司12萬元,我公司開12萬的票給對方公司,可以開票開12萬元,對方只付我公司6萬元嗎
這個(gè)計(jì)算公式能給寫一下么
你是簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅?
一般計(jì)稅
那稅額除以2%就是銷售額了。