你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
A公司于4月10日銷售商品一批售價(jià)為500000元,增值稅為65000,收到購(gòu)貨單位的商業(yè)承兌匯票一張,面值為565000元,期限為3個(gè)月,年利率6%。A公司持該商業(yè)承兌匯票到期并收回票款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
A企業(yè)2014年9月1日,銷售一批產(chǎn)品給A公司貨已發(fā)出發(fā)票上著名的銷售收入為¥100,000增值稅為¥13,000收到A公司交來(lái)的商業(yè)承兌匯票一張期限六個(gè)月票面利率為10%。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
東方公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,2022年1月20日,銷售一批產(chǎn)品給A公司,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的銷售收入為100000元,增值稅為13000元。收到A公司交來(lái)的商業(yè)承兌匯票一張,期限6個(gè)月,票面利率為10%,會(huì)計(jì)分錄
A公司適用的增值稅稅率為13%,9月10日,向C公司銷售乙產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為36000元,增值稅為4680,成本為27000元。C公司開(kāi)出承兌期限為6個(gè)月的商業(yè)匯票一張,面值為40680元,同日,C公司收到該商業(yè)匯票。2023年3月10日,商業(yè)匯票到期,C公司無(wú)力承兌該商業(yè)匯票。要求做出賬務(wù)處理
(五)A公司2021年1月6日銷售產(chǎn)品一批給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%B公司的賬務(wù)處理:編制“期末利息”(12.31)會(huì)計(jì)分錄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢