同學您好, 借:銀行存款? ?113000 ? 貸:主營業(yè)務收入? ?100000 ? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?13000 借:主營業(yè)務成本? ?75000 ? 貸:庫存商品? ?75000
資料紅葉家具公司銷售商品-批,貨款100000元,增值稅稅額13000元,商品成本為60000元為銷售商品領(lǐng)用單獨計價的包裝物,銷售收入為5000元,增值稅稅額650元,計劃成本為3000元,材料成本差異率為2%,款項收到存入銀行,做會計分錄
12月10日,丙企業(yè)向丁企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元,丁企業(yè)以銀行存款支付該筆貨款,款項已收到。該批產(chǎn)品成本為80000元。丙企業(yè)應編制如下會計分錄:⑴確認收入時應編制會計分錄:
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元;當日甲公司收到乙公司支付的款項存入銀行;該批商品的實際成本為90000元;乙公司收到商品并驗收入庫。做會計分錄
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元;當日甲公司收到乙公司支付的款項存入銀行;該批商品的實際成本為90000元;乙公司收到商品并驗收入庫。做會計分錄
,銷售A產(chǎn)品10件,單價1500元,增值稅專用發(fā)票注明價款為15000元,增值稅為1950。貨款已收到并存入銀行,該批產(chǎn)品的成本為12000元。會計分錄
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應付職工薪酬200萬元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬元,超過規(guī)定標準部分本年及未來均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時性差異,影響應交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個稅填上 ,復核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對銀行流水的時候就發(fā)現(xiàn)這兩個月銀行流水上面發(fā)的工資比實際工資表里面的應發(fā)工資少一點,我也不知道啥原因 沒問領(lǐng)導?6月銀行流水工資比工資表實發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計提的應發(fā)工資的應付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點 不知領(lǐng)導為啥少發(fā),你說我用不用跟領(lǐng)導說下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報嗎
您好,老師,想問下第一道題的第一小題,為什么墊支的營運資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應收賬款-應付賬款?
請問律所一般納稅人,每月應申報增值稅和經(jīng)營所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個稅經(jīng)營所得和工資薪金都要申報嗎?
員工個人開個體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個編碼是不是應該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費用,具體賬務怎么做
老師你好,想問一下那個公司統(tǒng)一為員工中午免費訂的那個盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個應該怎么做分錄呢?
好的謝謝老師。以銀行存款歸還前欠丙公司貨款 67 800元。那這個會計分錄咋做呀。我是剛學啥也不會
借:應付賬款? ?67800 ? 貸:銀行存款? ?67800
以現(xiàn)金支付購買公司管理部門辦公用品費用 300 元。那這個是 借:應付賬款300 貸:庫存商品300嗎?
不是的,分錄為, 借:管理費用? ?300 ? 貸:庫存現(xiàn)金? ?300
啊,那這個怎么區(qū)分勒
現(xiàn)金購買管理部門的辦公用品,表明管理部門費用增加,借方為管理費用,既然是現(xiàn)金購買,那肯定就是花錢,現(xiàn)金肯定減少,所以貸方庫存現(xiàn)金。您的分錄借:應付賬款,貸;庫存商品,是表明用庫存商品來償還自己的應付賬款