借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1950 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品12000
2、銷(xiāo)售一批B產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)10000元,增值稅1700元,貨款收到,存入銀行。根據(jù)合同規(guī)定,產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)由銷(xiāo)貨方承擔(dān),茂源公司以現(xiàn)金支付該批產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)150元。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為5600元。該銷(xiāo)售符合收入確認(rèn)條件。 3、、銷(xiāo)售一批D產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)50 000元,增值稅8500元,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為40000元。該批商品適用的消費(fèi)稅稅率10%。該銷(xiāo)售符合收入確認(rèn)條件。 4、銷(xiāo)售A產(chǎn)品售價(jià)50000元,增值稅額為8 500元。按合同規(guī)定茂源公司已先預(yù)收了30 000元貨款,剩余款項(xiàng)于交貨后付清。茂源公司已經(jīng)發(fā)出貨物,并于7天后收到余款。
向丁公司銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款300000元,增值稅39000元,款項(xiàng)已存入銀行,該批產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本為240000元
向丁公司銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款300000元,增值稅39000元,款項(xiàng)已存入銀行,該批產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本為240000元
12月10日,丙企業(yè)向丁企業(yè)銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元,丁企業(yè)以銀行存款支付該筆貨款,款項(xiàng)已收到。該批產(chǎn)品成本為80000元。丙企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:⑴確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄:
十日銷(xiāo)售產(chǎn)品實(shí)踐單價(jià)1000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已收到,并存入銀行,該批產(chǎn)品的單位成本為600元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門(mén)行不行?
老師,戲曲書(shū)生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門(mén)店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門(mén)店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?