你好,這個不能放到差旅費(fèi)里面的

1. 有沒有適用于企業(yè)實操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個現(xiàn)金流目錄下增加購買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個在建項目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應(yīng)付賬款 100萬; 再 借:應(yīng)付賬款 30萬 我整理了下,幾個問題,麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報銷,這些算職工支出嗎?
各位稅局領(lǐng)導(dǎo),您們好,我司是會務(wù)服務(wù)企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負(fù)責(zé)搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內(nèi)各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結(jié)束還需要過去撤回設(shè)備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標(biāo)準(zhǔn)給員工補(bǔ)餐費(fèi)(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補(bǔ)助范疇,計入差旅費(fèi),不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細(xì),-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復(fù),請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
老師,您好,請問我們有ABC三個公司,C公司沒有業(yè)務(wù),平時都是A或者B給C轉(zhuǎn)賬用于C給員工發(fā)工資交社保,A和B是北京的公司,是同一個法人,C是鄭州的公司,主要就是給鄭州的人交社保,法人是我們的一個員工,實際都是A老板說了算,問題是A平時經(jīng)常參加各地的獸醫(yī)大會去賣書,基本是C公司的人參加的,他們回來報銷差旅費(fèi),A公司可以直接報銷嗎?
老師,麻煩問下我們是賣保健品的公司,日常會請一些講師及組織一些活動,現(xiàn)在就是有個大型的活動,員工需要出差參加,也申請了員工差旅費(fèi),在活動的時候需要去車站接下講師,那這個接講師發(fā)生的交通費(fèi)可以算在員工差旅費(fèi)里嗎
請問一下老師,我公司是非盈利單位,聯(lián)合行業(yè)企業(yè)開聯(lián)合拍賣會,所有收入轉(zhuǎn)入我單位進(jìn)行核算,之后屬于那個企業(yè)的款在轉(zhuǎn)給那個公司,費(fèi)用也是一樣的,活動前先轉(zhuǎn)一部分活動費(fèi)用給我單位,統(tǒng)一支付,多退少補(bǔ),發(fā)票則開各個企業(yè)的,不開我單位,但是一些沒有辦法分開開票的,和外聘人員費(fèi)用和銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)這些沒有辦法分配開各個企業(yè)的發(fā)票,所以只能開我單位的名稱的發(fā)票,可是實際費(fèi)用都需要跟各個企業(yè)收回的(企業(yè)給的活動預(yù)付費(fèi)出的),請問我能把開我單位名稱發(fā)票這一部分我直接做費(fèi)用,之后我單位開一張現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給各個企業(yè)沖這一部分賬嗎
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營出口還是代理出口呢,我們的報關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過報關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報關(guān)的,運(yùn)輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級會計師被老板拿去注冊了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級會計不被老板拿去注冊公司?就是注冊公司的那個代理記賬跟我沒關(guān)系呢
有什么重要的問題的?
燃?xì)夤艿腊惭b花了64萬,這種是要折舊10年,還是攤銷3年
老師,我把去工地干活干幾天的臨時工做成了應(yīng)付職工薪酬-兼職工資,也正常申報個稅了,這樣可以嗎
請問如果試算平衡表 試算平衡了,能證明資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽就是正確嗎?
裝修廠房凈化車間,花了一百來萬,這個要放在長期攤銷攤3年嗎
請問試算平衡代表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是對的嘛
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)原來按3%預(yù)申報增值稅但是沒有繳納,現(xiàn)在開發(fā)票按5%開,怎么能夠按剩下的2%申報稅款,而不是5%全部進(jìn)行申報
但是老師,這個確實是員工為了這個活動發(fā)生的,也屬于工作的一部分吧
但是這個不是屬于員工發(fā)生的,這是個是屬于招待費(fèi)
是員工發(fā)生的啊,員工去接講師發(fā)生的交通費(fèi),因為外地講師過來,特別是外省的講師,對當(dāng)?shù)夭皇煜?,肯定是需要員工接送的
我知道,我的意思是不是員工自己的交通費(fèi),而是為了接待這個客人所發(fā)生的費(fèi)用,所以才記入招待費(fèi)
要是沒有這個老師就不會發(fā)生這筆費(fèi)用了
是為了接待講師發(fā)生的費(fèi)用,但是也是屬于工作的一部分,是為了日常業(yè)務(wù)而展開的
日常業(yè)務(wù)沒錯的,但是照你這么個說法,都是日常的業(yè)務(wù),對吧?你請人吃飯也是日常的業(yè)務(wù),為啥記入招待費(fèi)呀?
因為你這筆車費(fèi)是為了接這個老師發(fā)生的,所以才進(jìn)入招待費(fèi)
好的老師,老師麻煩問下如何通俗來理解審核發(fā)票的真實性、合法性、合規(guī)性
就是真實業(yè)務(wù)的發(fā)票,這個發(fā)票和企業(yè)有關(guān)系就是合理的
老師,怎么來理解是真實業(yè)務(wù)的發(fā)票這種
是你們企業(yè)真實的費(fèi)用所對應(yīng)的發(fā)票
老師是不是比如我明明沒出差,然后還報銷差旅費(fèi)是這個意思吧
對,比如說你出差了,拿著這些出差發(fā)票報銷是合理的
比如說你什么票據(jù)沒就沒有,就拿一個外地的住宿費(fèi)來報銷,這個明顯就是不合理的
老師,那怎么理解合法性,感覺和合規(guī)性差不多啊
合法性就是說你這張發(fā)票開票內(nèi)容要完整,比如說名稱呀,稅號這些
老師,那像開票名稱錯誤、開票項目錯誤這種屬于合法性嗎
這種開錯的話,這就是屬于不合法的不能稅前扣除
老師,那合規(guī)性怎么理解的
這個和合法性我覺得是同一個意思