你好,同學(xué),計(jì)算方法3780(1%2B13%)%2B增值稅*7%
老師,請(qǐng)問我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個(gè)稅點(diǎn),這份票才不會(huì)虧本呢?我們的進(jìn)項(xiàng)票也是需要另外付稅金給供應(yīng)商的,開票金額12萬元
一般納稅人,要開十萬的專票,十萬的票是含稅的,按進(jìn)項(xiàng)票開,稅負(fù)率0.003,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)票:數(shù)量9000,單價(jià):8.8495575221,金額:79646.02,稅率:13%,稅額:10353.98。十萬的專票要怎么開?單價(jià),金額是多少?求計(jì)算過程。
請(qǐng)問開票3780不含稅價(jià) 我們是一般納稅人需要開具13%的稅 要怎么加這個(gè)稅款進(jìn)去報(bào)價(jià)呢 另外7%的城建稅應(yīng)該怎么一起加進(jìn)去 一共開多少金額
我們是一般納稅人 13%發(fā)票,,,關(guān)于私下稅點(diǎn)問題,一般是怎么算的,出貨給客戶,客戶給8個(gè)點(diǎn)稅金,然后賣出價(jià)不含稅9.9,我應(yīng)該收客戶多少含稅價(jià),開票不含稅價(jià)多少
求售價(jià),為了開票,屬于一般納稅人 夠進(jìn)一批貨馬上就有供貨商發(fā)到客戶那里 無庫(kù)存 一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不含稅收入4萬元,稅額5200元 二:開出去發(fā)票售價(jià)已經(jīng)確認(rèn)為5萬元不含稅金額 三:此批貨物產(chǎn)生增值稅,城建稅,印花稅,所得稅由對(duì)方承擔(dān) 四:要求開票金額要算上繳納的稅款金額 五:增值稅13% 城建稅2.5% 教育費(fèi)附加1.5% 地方教育費(fèi)附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 六:請(qǐng)問要怎么算這批貨加上各種稅款金額金額開票出去給客戶 四我要怎么算出我要開的發(fā)票金額
工商年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示,為啥企查查還會(huì)顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢
這個(gè)資料如何做調(diào)整分錄?
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒有做賬
請(qǐng)問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
個(gè)體工商戶,定期定額,每個(gè)月3W額度,沒有開超過,請(qǐng)問怎么交稅??? 對(duì)公賬戶里的錢可以直接轉(zhuǎn)法人私人賬戶嗎?怎么備注呢?需要交個(gè)稅嗎?
老師,我知道是一共是開4271.4+城建稅34.4元=4305.8元,但是報(bào)價(jià)的時(shí)候應(yīng)該怎么算出這個(gè)4305.8元呀?
你上面已經(jīng)說明了,增值稅含稅價(jià)就是3780(1%2B13%),%2B城城建稅34.4元=4305.8元