您好,就是今年多記了成本,都在本年,直接把這個分錄紅沖了,不用 利潤分配—未分配利潤
老師,請問執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年沒有計提企業(yè)所得稅20萬,在2020年繳納時直接進(jìn)入了費(fèi)用,進(jìn)入2020年本年利潤,造成了2019年未分配利潤多了20萬,2020年本年利潤少了20萬,在2020年7月調(diào)整了:借:未分配利潤20萬,貸:本年利潤20萬,這樣調(diào)整行嗎
20年審計時要求把公司一筆壞賬處理,分錄要求是借:壞賬準(zhǔn)備。貸利潤分配未分配利潤,但是到今年我接手看到一直沒做賬,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不是就直接做借:壞賬準(zhǔn)備,貸利潤分配未分配利潤就可以,不需要用到以前年度損益去調(diào)整
請問老師,我去年12月把一筆5752元進(jìn)的項稅額做進(jìn)成本里了,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年我直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:利潤分配-未分配利潤,可以吧?那匯算2022年時成本要調(diào)減嗎?
老師好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則年初調(diào)了去年的利潤,直接沖減未分配利潤處理的,去年申報表利潤額是虧損70多萬,資產(chǎn)負(fù)債表上面的利潤分配就變成70萬-調(diào)整的未分配利潤增加的2萬+今年1月份的利潤額了。按正常的是未分配額是去年累積額+今年的發(fā)生額。調(diào)了去年的損益要去稅務(wù)局改報表嗎?直接按季度申報有影響嗎?
請問我1月份把去年的成本計成今年的成本,現(xiàn)在需要調(diào)整(我們企業(yè)的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則)是不是直接做一筆借利潤分配—未分配利潤 貸本年利潤 這樣利潤表沒有變動
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
老師,請問所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
那紅沖之后,今年1月收到發(fā)票成本是不是直接借利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
您好,您的意思去年成本少計了是吧,分錄是您這個,但這個分錄是要更正申報2022年所得稅匯繳申報表的
嗯,因為現(xiàn)在要提現(xiàn)今年的實(shí)際成本,也只能更正申報了
您好,但有一點(diǎn)您要做好準(zhǔn)備,這是納稅調(diào)減,會有查賬風(fēng)險的