您好,咱是一般人還是小規(guī)模
老師,公司的稅籌和預(yù)算怎么做?
老師,我們是同個海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報告和報驗,預(yù)繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項,需要跟總包溝通或者報備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務(wù)還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會計準(zhǔn)則備案就可以是嗎
軟件服務(wù)費和技術(shù)服務(wù)費歸集到研發(fā)費用里面的其他費用還是直接費用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨資有限公司。所有稅費規(guī)避,以及法條依據(jù)。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
去超市買購物卡,超市不能分別按面額開具發(fā)票,只能按總金額開具。但是入賬時候必須分?jǐn)偟矫總€員工身上,我可以使用購卡小票清單作為入賬明細(xì)嗎?小票明細(xì)清單有超市名稱和對應(yīng)每張購物卡面額和卡號
老師,財政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質(zhì)款,是計入營業(yè)外收入嗎?這個收入屬于免稅收入嗎?
什么意思
能不能告述我怎么做
這里包括銀行存款
和現(xiàn)金900的
您好,我看到稅率是13%了,小規(guī)模和一般的會計科目不一樣的 借:應(yīng)收賬款 95055.50 貸:主營業(yè)務(wù)收入 95055.5/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅95055.5/1.13*13% 借:銀行 900 應(yīng)收賬款 49975.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入 58975.7/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 58975.7/1.13*13%
這些內(nèi)容是銀行存款
您好,那您上圖提供的900也是吧 現(xiàn)在的銀行金額都是這個分錄 借:銀行? ?貸:應(yīng)收賬款
對啊是的
您好,那收到款就是做這個分錄 借:銀行? ?貸:應(yīng)收賬款
這里的普通發(fā)票里的不要算命嗎
您好,普通發(fā)票也是要交增值稅的
還是上面的兩個應(yīng)收加在一起嗎
您好,可以的呀,分開普遍和專用發(fā)票更好呀
你能不能幫我做一下呢
您好,上面我就是分開寫的哦 普票 借:應(yīng)收賬款 95055.50 貸:主營業(yè)務(wù)收入 95055.5/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅95055.5/1.13*13% 專票 借:銀行 900 應(yīng)收賬款 49975.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入 58975.7/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 58975.7/1.13*13%
不懂啊能不能和在一起寫啊
可以嗎交嗎
您好,好的 借:應(yīng)收賬款 95055.50 %2B49975.7? ? 銀行?900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 95055.5/1.13%2B58975.7/1.13? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅95055.5/1.13*13%%2B58975.7/1.13*13%
這個應(yīng)交稅金看不到懂
您好,就是總金額? 除 1.13變成未稅,再乘13%就是增值稅了
還是不到懂啊
這里有銀行存款跟現(xiàn)金怎么弄啊
這兩個要分開來做嗎
您好,要收的錢? 除 1.13 變成未稅金額,這個能理解么,再乘13%就 是增值稅,哪個地方不懂呀