只要是A公司的賬戶就可以的
請問老師,客戶跟a公司有合作,但是款項(xiàng)打到b公司賬戶去了。因此a公司與b公司簽訂委托代收款協(xié)議,后面b公司將款項(xiàng)打回給a公司,然后a公司給客戶開票。這樣的操作是可以的嗎
付款時(shí)A付的,合同是和A簽的,收據(jù)是是開給A公司的,我們公司和A公司,簽的合同都是和A,,,他們另一家公司B公司,讓我們開發(fā)票。。就是不能開給B吧,還是說有什么辦法可以開?
A、B兩公司簽訂購貨合同,B公司在合同中指定把貨款打C公司賬上,現(xiàn)在是B公司開票給A公司,還是由C公司開票給A公司
跟客戶簽合同,客戶用A簽訂的,但是在合同中A指定B公司收款,用B公司給我們開票,這樣對我們有影響么
a公司跟b公司簽合同,發(fā)票也是由a公司開,收款可以打到a公司另外一家指定賬戶嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
指定的賬戶不是a公司的,是另外一家公司賬戶收款
這個(gè)是不可以的哈,不能答應(yīng)的
簽三方協(xié)議也不可以嗎
稅局是不認(rèn)可的哈,視同虛開發(fā)票處理