你好,借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們是勞務(wù)公司,清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,我們開給甲方是3%的增值稅專用發(fā)票,我們能否收專票回來抵扣稅金
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
對(duì)方簡(jiǎn)易計(jì)稅給我們開的簡(jiǎn)易計(jì)稅3%增值稅專用發(fā)票,我們是不是可以抵扣3%的增值稅專用發(fā)票
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的公司,公司采購柴油的會(huì)計(jì)分錄怎么寫對(duì)方給我們開的是增值稅專用發(fā)票
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
錯(cuò)了,公司下屬有個(gè)拌合站, 這個(gè)拌合站是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,采購的柴油用于拌合站使用方法,現(xiàn)在有增值稅專用發(fā)票 且已經(jīng)付款了 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好,這個(gè)是半合站取得的發(fā)票嗎?
是的,是拌合站取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,那就按照上面的來就可以。
借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 按你發(fā)的來?
對(duì)的,是的,是這么做的。
天啊 采購柴油不應(yīng)該是原材料嗎? ? 你給我答的都是啥? 驢頭不對(duì)馬嘴的
你們還有庫存嗎 我那個(gè)是拿來直接用了啊