您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師您好 賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額比申報(bào)系統(tǒng)多了 怎么調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額呢?查不到原因了
請問老師,增值稅銷項(xiàng)稅額因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,?dǎo)致賬上的數(shù)比申報(bào)表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項(xiàng)上要怎么處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好!請問申報(bào)表銷項(xiàng)稅額20萬與賬面銷項(xiàng)稅額19.5萬不一致,是什么原因呢?賬面收入和申報(bào)收入是一致
請問老師,為什么增值稅申報(bào)的銷售額和銷項(xiàng)稅都比賬面的大呢?怎么查原因呢?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn) 增值稅申報(bào)表里面的 銷售額比財(cái)務(wù)軟件里的銷售額 多三十多萬。怎么查找原因?。?/p>
                建筑服務(wù),發(fā)票是開成勞務(wù)費(fèi)還是工程服務(wù)取決于什么
勞務(wù)費(fèi)可以算人工費(fèi)嗎
老師。有三種情況:(施工項(xiàng)目上) 情況1:我們請了做飯的人,他負(fù)責(zé)做飯,我們支付工資,食材采購額外支付,這種情況,食材可能發(fā)票很難拿到,如何解決呢? 情況2:班組團(tuán)隊(duì)自己做飯,我們派遣過去的自有員工過去吃飯時(shí),需要付錢給他們,這種肯定也是沒有發(fā)票的,如何解決呢? 情況3:以按天伙食包干的給工地現(xiàn)場人員,也只是做了餐補(bǔ)表,那這種是要計(jì)入每個(gè)人所得?
你好,請問本公司進(jìn)入一些商品直接送人當(dāng)客情送的,怎么做賬?當(dāng)時(shí)做的庫存商品,實(shí)際上沒有進(jìn)入庫存,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
通行費(fèi)發(fā)票可以不用另外復(fù)印抵扣聯(lián)在抵扣憑證哪里嗎?可以備注發(fā)票在多少號(hào)會(huì)計(jì)憑證那里可以嗎?
你好,年底公司盈利按10%,提取法定盈余,就在那放著,打比方是2萬,那這2萬交印花稅嗎?謝謝
老師,A公司股東是法人持股60,另一股東持股40,這個(gè)另一個(gè)股東自己有個(gè)B公司他自然人獨(dú)資,那A和B兩個(gè)公司都是承諾免報(bào),還是自己填寫,怎么填
小規(guī)模法人可以開工資嗎,然后他的個(gè)稅是根據(jù)什么交的呀,把人的社保要遷入小規(guī)模公司名下嗎,個(gè)稅可以有抵扣項(xiàng)目嗎
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級能干代理記賬會(huì)計(jì)嗎
老師,麻煩您幫我看看這個(gè)合同這個(gè)條款是甲供材嗎?真實(shí)的是混凝土和鋼材票都直接開給甲方了


就是我在核對單位報(bào)稅人員報(bào)稅是否正確,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表金額大于賬面數(shù)據(jù)。想知道怎么找原因,從何處下手找?
學(xué)員朋友您好,那可能賬務(wù)處理有問題,有些企業(yè)的會(huì)計(jì)沒有根據(jù)賬務(wù)處理申報(bào)。
老師,就是2023年度本期開票,但是銷項(xiàng)稅已在2022年賬面確認(rèn)過了。
22年不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,無票收入填正數(shù)23年某月開票無票收入負(fù)數(shù),合并報(bào)稅。整體是一致
23年填寫無票收入負(fù)數(shù),豈不是導(dǎo)致申報(bào)當(dāng)月銷售額與賬面的收入金額不一致了么
學(xué)員朋友您好,整體一致就可以。