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Q

請問老師,為什么增值稅申報(bào)的銷售額和銷項(xiàng)稅都比賬面的大呢?怎么查原因呢?

2023-11-19 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-19 20:52

您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶4502 追問 2023-11-19 20:55

就是我在核對單位報(bào)稅人員報(bào)稅是否正確,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表金額大于賬面數(shù)據(jù)。想知道怎么找原因,從何處下手找?

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齊紅老師 解答 2023-11-19 20:58

學(xué)員朋友您好,那可能賬務(wù)處理有問題,有些企業(yè)的會(huì)計(jì)沒有根據(jù)賬務(wù)處理申報(bào)。

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快賬用戶4502 追問 2023-11-19 22:11

老師,就是2023年度本期開票,但是銷項(xiàng)稅已在2022年賬面確認(rèn)過了。

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齊紅老師 解答 2023-11-19 22:19

22年不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,無票收入填正數(shù)23年某月開票無票收入負(fù)數(shù),合并報(bào)稅。整體是一致

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快賬用戶4502 追問 2023-11-19 22:34

23年填寫無票收入負(fù)數(shù),豈不是導(dǎo)致申報(bào)當(dāng)月銷售額與賬面的收入金額不一致了么

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齊紅老師 解答 2023-11-19 22:48

學(xué)員朋友您好,整體一致就可以。

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您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
2023-11-19
你是按1%開具發(fā)票的吧?
2023-10-17
需要看主營業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入明細(xì),是申報(bào)錯(cuò)誤還是其他原因?
2024-07-13
您好,不太明白,申報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)不都是一樣的嗎
2024-07-29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-16
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