你好 以下情況可以適用: 1.如果購(gòu)買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購(gòu)買方可按照13%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 2.如果購(gòu)買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購(gòu)買方可按照3%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 3.如果購(gòu)買方為個(gè)人或者個(gè)體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購(gòu)買方可按1%的稅率進(jìn)行抵扣。
老師好,我們收到小規(guī)模納稅人開具的1%稅率的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票做深加工產(chǎn)品,可以自己計(jì)提9%+加計(jì)扣除1%,專票勾選的是1%,其余那塊要怎么做?
老師好,我們收到小規(guī)模納稅人開具的1%稅率的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票做深加工產(chǎn)品,可以自己計(jì)提9%+加計(jì)扣除1%,專票勾選的是1%,怎么做賬
老師您好,我們廠購(gòu)進(jìn)面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品??梢约佑?jì)扣除1%,那填增值稅附表二的時(shí)候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣,什么情況下用圖片這個(gè)核定扣除?什么情況下憑票扣除?什么情況下計(jì)算扣除?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開具的免稅普票可以計(jì)算抵扣嗎?怎么計(jì)算?一般納稅人開具的專票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開具的只有3%專票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?