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老師,我開了5萬的勞務(wù)專票,異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅,填寫的收入是填50000嗎

2023-11-17 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-17 17:17

對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶8544 追問 2023-11-17 17:18

我一般納稅人開的勞務(wù)專票3個(gè)點(diǎn),增值稅預(yù)交那邊計(jì)稅方式是選一般還是簡(jiǎn)易

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齊紅老師 解答 2023-11-17 17:19

你好,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的。

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快賬用戶8544 追問 2023-11-17 17:22

這種開的勞務(wù)專票也是要提前預(yù)交企業(yè)所得稅的是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-17 17:25

跨省的需要省內(nèi)的問項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的吧

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對(duì)的,是的,是這么做的
2023-11-17
對(duì)于您提出的關(guān)于建筑行業(yè)財(cái)務(wù)的問題,以下是我的回答: 1. 異地預(yù)繳稅款問題: ? 增值稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑企業(yè)在進(jìn)行異地項(xiàng)目時(shí),預(yù)繳增值稅款確實(shí)需要扣除勞務(wù)分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。因此,在預(yù)繳增值稅時(shí),勞務(wù)分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),情況就不同了。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。這里的“實(shí)際經(jīng)營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項(xiàng)。所以,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),勞務(wù)分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時(shí),同樣可以扣除勞務(wù)分包額,因?yàn)樵鲋刀惖挠?jì)稅依據(jù)是銷售額減去允許扣除的項(xiàng)目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時(shí),由于企業(yè)所得稅的計(jì)算是基于整個(gè)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,而不是單個(gè)項(xiàng)目的收入,因此是否扣除勞務(wù)分包額需要看具體的稅務(wù)規(guī)定和企業(yè)的會(huì)計(jì)政策。一般來說,如果勞務(wù)分包額已經(jīng)計(jì)入成本并在稅前扣除,那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)就不會(huì)再重復(fù)扣除。 2. 增值稅納稅申報(bào)表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)主要適用于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對(duì)于建筑行業(yè)來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項(xiàng)目(如勞務(wù)分包額),并且這些項(xiàng)目符合稅務(wù)規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實(shí)際操作中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求和指導(dǎo)來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬,并且這10萬符合稅務(wù)規(guī)定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項(xiàng)目在增值稅申報(bào)中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求來確定。如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求填寫該表,那么就應(yīng)該按照規(guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
2025-02-26
你好,這個(gè)是按50000來填的了
2024-07-11
你好 專業(yè)承包異地項(xiàng)目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時(shí)候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎? 是的 預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候需要扣除勞務(wù)分包額嗎 這部分成本扣除來算利潤 那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎? 扣除已經(jīng)預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅
2025-02-26
你好 對(duì)的 是這么做的
2021-05-07
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