同學您好,你好,可以的, 沒問題 收到發(fā)票的時間時有差異可另行調(diào)整的
老師我們公司建廠房,對方開來的發(fā)票分幾次開來的,我做固定資產(chǎn)是按每一次收到的發(fā)票時間轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還是來一張我就轉(zhuǎn)一次固定資產(chǎn),還有折舊費是等所有發(fā)票都開來了再折舊還是收到一張就開始折舊,我們收到發(fā)票的時間會拖很長時間,我就是不知道收到一張發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后再收到了再累加,還是等收齊了再一起折舊一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
2017年的固定資產(chǎn)設(shè)備發(fā)票復印件能再入賬,計提折舊嗎
就是多年前購入的一臺固定資產(chǎn)設(shè)備 支付了款項但是沒有發(fā)票 當時是以固定資產(chǎn)入賬也計提了折舊 現(xiàn)在想按殘值處置出去 能開發(fā)票嗎?
老師,固定資產(chǎn)下個月計提折舊按什么分,按發(fā)票收到時間,還是購銷合同時間,還是實際收到固定資產(chǎn)的時間
老師,固定資產(chǎn)發(fā)票沒有收到發(fā)票,但設(shè)備已使用了,能入固定資產(chǎn)計提折舊嗎?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
老師,2018年公司接受投資一臺設(shè)備,當時沒有發(fā)票 入賬了,借記固定資產(chǎn)和待抵扣進項稅,貸記其他應收款了,現(xiàn)在2021年收到發(fā)票,怎樣做賬呢?固定資產(chǎn)卡片怎樣處理呢?折舊怎樣處理呢?稅率由17%改為13%了。
同學您好,之前的賬是怎樣做的
就是這樣的
這是2021年來發(fā)票的
同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
折舊怎樣寫會計分錄調(diào)整了
以前每年都有正常折舊嗎?