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老師,因?yàn)闅v史遺留問題我們實(shí)際固定資產(chǎn)空調(diào)50臺(tái),但是賬上沒有,現(xiàn)在要處理這批空調(diào),收20萬的錢,怎么記賬啊

2023-11-17 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-17 10:35

你好 先補(bǔ)記 資產(chǎn)和折舊再處理 處理時(shí) 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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快賬用戶5377 追問 2023-11-17 10:39

我賬上沒有固定資產(chǎn),貸出去了,這個(gè)分錄光是處置的,但是現(xiàn)在我賬上沒有啊

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快賬用戶5377 追問 2023-11-17 10:39

而且金額和年限都沒有記錄了

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齊紅老師 解答 2023-11-17 10:40

你好你好 先補(bǔ)記 資產(chǎn)和折舊再處理

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你好 先補(bǔ)記 資產(chǎn)和折舊再處理 處理時(shí) 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-11-17
您好。歷史遺留問題?
2021-11-11
處置了就按銷售廢品做收入就是
2023-11-16
借固定資產(chǎn)清理2550, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)51000 借銀行存款50×17 貸固定資產(chǎn)清理50×17÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅50×17÷1.01×1% 借、營業(yè)外支出貸、固定資產(chǎn)清理。
2024-11-29
你好 取得B公司收到投資的回單 然后補(bǔ)做長期股權(quán)投資的分錄!
2020-09-15
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