你好 先補(bǔ)記 資產(chǎn)和折舊再處理 處理時(shí) 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
請問老師,固定資產(chǎn)賬面有:空調(diào)一臺(tái),手機(jī)一部2009年購買,但是今年盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)根本沒有這兩實(shí)物,因?yàn)闀r(shí)間太長了,也不知道是什么時(shí)候買的,我今年怎么做分錄把這兩項(xiàng)固定資產(chǎn)處理一下,是以前年度損益調(diào)整嗎?
老師好,請問我們有兩家公司,之前A公司投資B公司8萬元,從建立賬套之后,A公司賬上沒有體現(xiàn)出這筆業(yè)務(wù)發(fā)生,長期股權(quán)投資為0,但是B公司做了實(shí)收資本8萬元,兩家公司對(duì)不上,歷史遺留問題,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整才能對(duì)上,分錄怎么做?
?老師,我們公司賬務(wù)上目前有523萬的賬務(wù)庫存(實(shí)際無),主要是歷史遺留問題,現(xiàn)在前面的會(huì)計(jì)走了,老板讓我想辦法將這些賬務(wù)庫存做個(gè)處理,請問我需要怎么處理比較合理?可否低于成本價(jià)處理做未開票申報(bào)?還是必須要平價(jià)或帶毛利率銷售?資金怎么走?
一家餐飲公司現(xiàn)在裝修期間,裝修費(fèi)用記長期待分?jǐn)傎M(fèi)用,空調(diào)桌椅 廚房設(shè)備等計(jì)入固定資產(chǎn)。請問老師就像買辦公用品還有些管理費(fèi)用,因?yàn)槭抢习逯苯泳桶彦X給支付了。因?yàn)檫€沒有開業(yè),公司賬上也沒錢,也沒收入。只有支出,還是老板私人微信付的錢。現(xiàn)在就是賬上沒錢,沒收入,只有支出。我從怎么做賬?。?/p>
因?yàn)闅v史遺留問題,賬上固定資產(chǎn)比實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)量要多,這種怎么處理比較好呢?主要是電腦和空調(diào)
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會(huì)保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個(gè)科目
老師你好,前任會(huì)計(jì)2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細(xì)賬有的錯(cuò)入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費(fèi),還有飯卡充值應(yīng)該計(jì)入什么科目。水電費(fèi),飯卡費(fèi)我計(jì)入了其他應(yīng)收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)1200元的發(fā)票,這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計(jì)算方法可以幫忙簡單通俗一點(diǎn)講下嗎 計(jì)算折舊沒有完全會(huì) 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計(jì)提個(gè)人所得稅,員工那邊扣了360,實(shí)際公司付個(gè)稅300,這60的應(yīng)交個(gè)人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
我賬上沒有固定資產(chǎn),貸出去了,這個(gè)分錄光是處置的,但是現(xiàn)在我賬上沒有啊
而且金額和年限都沒有記錄了
你好你好 先補(bǔ)記 資產(chǎn)和折舊再處理