您好,這個的話,是屬于沖銷做正確的,這個比較可取的這個,你好
事情是這樣子的,單位有個規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目,7月5日負(fù)責(zé)人從財(cái)務(wù)科借款58600元做賬如下:借其他應(yīng)收款個人 貸銀行存款 7月28日,負(fù)責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費(fèi)的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知以及后面附的繳費(fèi)者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個人借款。此時(shí)下賬借財(cái)政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。這個時(shí)候賬應(yīng)該下錯了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試,要求退費(fèi)。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財(cái)務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,攤銷時(shí),借:單位管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做分錄呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
那就先把之前的哪一筆分錄紅字沖銷,然后重新做一筆正確的分錄,老師
嗯對,就是這樣處理才是對的
老師,這種我不用經(jīng)過以前年度調(diào)整損益科目嗎?
這個是不需要做以前年度的,不用