可以的,沒問題的哈
老師,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開專票有優(yōu)惠政策是1%稅率,客戶要求開3%稅率的專票,可以開嗎
咨詢服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在國家優(yōu)惠稅率是1%,我公司可以要求對(duì)方開稅率是3%的專票嗎?
老師小微企業(yè)的現(xiàn)行優(yōu)惠稅率是1%,對(duì)方是一般納稅人,對(duì)方要求要開專票,稅率開要開成正常3%的稅率,可以嗎
老師 小規(guī)模納稅人屬于小微企業(yè),開了兩張專票,可以開1%稅率的,但是對(duì)方公司要3%的發(fā)票,就開的3%,報(bào)稅的時(shí)候可以改成1%報(bào)嗎?
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對(duì)方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對(duì)方公司開來的專票稅率1%,可以要求對(duì)方重新開具3%的專票給我嗎?
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
老師我開了一張3%
稅率的專票,票上稅額是4685.24,我手動(dòng)算的稅額是4825.80問出在哪,開票金額是160860
那個(gè)是自動(dòng)計(jì)算的160860/1.03*0.03
老師,那么我是小微企業(yè)(農(nóng)民專業(yè)合作社)現(xiàn)在要銷售160860元核桃果,需要開給對(duì)方一張?jiān)鲋刀悓F保习遄尯怂阋幌逻@筆業(yè)務(wù)一共需要上交稅務(wù)多少稅款,是不是這樣計(jì)算: 增值稅:=160860*3%=4825.8 附加稅=4825.8*10%=482.58 印花稅=160860*0.03%=48.258 所得稅=(160860-成本)*25%*20%
是我寫的那樣計(jì)算的增值稅
那我寫的附加稅,印花稅和所得稅對(duì)嗎
增值稅算錯(cuò)了,附加稅就錯(cuò)了
老師我的意思是計(jì)算方法對(duì)嗎,
增值稅:=160860/1.03*0.03 附加稅=增值稅*10% 印花稅=160860/1.03*0.015% 所得稅=(160860/1.03-成本費(fèi)用)*25%*20%
老師寫的算法印花稅是按現(xiàn)在的減半政策嗎
是的,就是那樣子的
老師所得稅我算不對(duì)呀,按照你現(xiàn)在給的公式
我寫的思路沒錯(cuò)的哈,只是你的售價(jià)太低了
那我這樣怎么出所得稅額,我們售價(jià)就這么多收5500一噸,銷售5600一噸
就是前邊我寫的思路
算出來是負(fù)數(shù),對(duì)嗎,難道稅局還要給我補(bǔ)退稅嗎,我怎么理解這個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)額
尼的售價(jià)低于成本就是負(fù)數(shù)
我售價(jià)沒有低于成本呀
那么你計(jì)算的公式中的數(shù)字就有錯(cuò)誤,檢查一下是收入問題還是成本問題?