你好!你是要注銷企業(yè)嗎?

稅務注銷,電子稅務局清算企業(yè)所得稅申報,資產(chǎn)負債表上有余額的就只剩下,其他應付款期末余額為1000,未分配利潤期末余額為-1000,,1、怎么填報“負債清償損益明細表”上的賬面價值,計稅基礎,清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細表”,未分配利潤為負數(shù),需要填寫表上的累計未分配利潤嗎?
老師您好,我為了消其他應付,把其他應付轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入以后,未分配利潤為0,但當期利潤總額有余額要交所得稅,是不是少做了分錄,正確分錄應該是怎樣的呢
企業(yè)所得稅匯算清繳補交了稅款,做賬之后,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額余年初余額之間的差額與利潤表中凈利潤本年累計金額不一致
老師你好,期末其他應付款有余額和未分配利潤有余額,該怎么做企業(yè)所得稅清算?
老師你好,我要注銷企業(yè) 但是我期末的其他應付款還有余額,企業(yè)所得稅清算還怎么填?
找郭老師,老板娘自己房產(chǎn)200平方,租金假設13000每個月,老板娘自己去稅局開票回來公司,老板娘要自己交多少稅?感謝老師
北京企業(yè)公司章程在什么網(wǎng)址下載
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬,其他團隊帶人來我醫(yī)館購買膏方,主營業(yè)務收入(總金額)是 177066, 已收 78951, 團隊欠款 98115, 其中有個客戶交了 100 塊定金,需要退款,100 元定金不含在總金額哪里,我們要返 45% 給那個團隊, 團隊欠款 98115 就直接在返傭哪里抵扣了,然后團隊要再補 18335.3 元給醫(yī)館,但是團隊把那 100 塊定金直接在補款哪里抵扣了,這樣要怎么樣做分錄,老師,我需要分錄
老師,您好!請問一下,我們自行建造的固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)固后還發(fā)生的費用,增加原值的可以追溯到竣工驗收補提折舊嗎?
老師,我們公司是一個物業(yè),然后我們把保安分包給其他保安公司了。這個保安公司要給我們來票的話,開什么內(nèi)容呢?
老師個人勞務報酬的多少要代扣代繳哪,一個文件規(guī)定的?
為啥不減700元? 我記得課上講過:非自建找差額呀,老師
老師:我們租農(nóng)戶地建起的溫室大棚租給種植戶,要開票開什么項目的發(fā)票才對?
老師,我們應發(fā)工資是1萬,有個稅30元,請問計提工資是這樣嗎?借銷售費用-工資1萬,貸應付職工薪酬-工資1萬。個稅還計提嗎?
老師,有遇到過這樣的情況嗎?第三方運營機構跟廠家合作,在平臺上幫廠家運營店鋪,賺到的錢平臺結(jié)算給第三方公司,現(xiàn)在問題就是,機構要轉(zhuǎn)錢給廠家,要廠家開發(fā)票,這種是開什么名稱的發(fā)票?
對的,要注銷掉
你好,其他應付款可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?;蛘哌€掉。 未分配利潤在清算報告上寫清楚怎么分配就好