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老師,我們買材料多付了0.6,對方開票沒有開著0.6,我改怎么入賬

2023-11-16 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-16 15:58

多付的掛營業(yè)外支出就是

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快賬用戶1837 追問 2023-11-16 15:59

多付的掛營業(yè)外支出?這樣合理嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-16 16:00

合理的哈,就那樣子做

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快賬用戶1837 追問 2023-11-16 16:01

是前面的問題 了,可以直接計入營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2023-11-16 16:04

嗯嗯,就那樣做,吧賬擺平就是

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多付的掛營業(yè)外支出就是
2023-11-16
借管理費用0.06 借庫存商品? -0.06
2024-09-09
你好,這樣的可以先做個入庫單,不入賬的呢
2021-10-28
你好, 暫估入庫會計分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 下月初紅字沖銷原會計分錄: 借:原材料(金額紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 后收到發(fā)票賬單時: 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
2020-09-08
您好,按實際的1475做賬就可以
2025-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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