請問您這邊使用的是什么做題軟件呢?
老師,有兩個問題不太理解,第一,我們從山東運(yùn)貨回來,由于不夠噸位(重量不夠)廠家給我們補(bǔ)貼了1200元的運(yùn)費,例如總貨款是1萬元,我們只需要支付8800元的貨款就可以了,這個憑證怎么做呢?然后第二個問題是:廠家運(yùn)輸回來的產(chǎn)品沒有按照我們的要求生產(chǎn),變成二類品了,所以供應(yīng)商答應(yīng)部分損失在貨款里面抵扣,例如貨款30000元,我們只需要支付26000就可以了,那些這個憑證又怎么做呢,麻煩老師解答一下兩個疑問
老師,我們企業(yè)現(xiàn)在遇到一個問題,我們是新設(shè)企業(yè),一月份才開 現(xiàn)在接到一個項目,2000多萬,做光伏的,第一次預(yù)付款10%,200多萬要開發(fā)票,我們只是萬元版,一共就25張,打電話給專管員,她說這個比較麻煩。我想請問,企業(yè)接到業(yè)務(wù),想正常開發(fā)票,擴(kuò)版增量那么難的嗎?開不出發(fā)票會影響我們交易對手的進(jìn)項,也影響我們公司收款。擴(kuò)版增量還有啥辦法?,第一次能擴(kuò)到多少
開錯的發(fā)票,隔月了,這個月我需要重新開一張發(fā)票,那么我想請問下,這個第一步是申請紅字信息表,第二部才能開出新的發(fā)票是嗎,然后開出來新的發(fā)票和是不是紅沖的那張,還有上月開錯的一張發(fā)票都需要做一筆憑證,也就是這一張票從開始到現(xiàn)在需要做三張憑證,是嗎,是必須做三張憑證,還是可以做一張憑證省事一點,因為我記得當(dāng)月作廢的發(fā)票是不需要做2張憑證的
老師,我是今天剛找到的工作,是制造業(yè)企業(yè),之前沒有會計經(jīng)驗,現(xiàn)在找的工作老板想讓我做兩個公司的賬,一個一般,一個小規(guī)模,這個公司之前的賬是找代賬公司做的,我上班之后需要交接過來, 第一個問題:是想問下在交接的過程中我需要注意什么,怎么做才能顯得自己專業(yè)。 第二個問題:這個公司是工會資助的,像社保這些是一定要交的嗎,如果不交會怎樣,交的話是選最高比例還是最低比例交 第三個問題:老板說開發(fā)票的時候有時候供應(yīng)商會多要發(fā)票,讓我控制數(shù)量,月底好少交稅,這個要怎么操作,是犯法行為嗎
我在做章節(jié)聯(lián)系,現(xiàn)在有個麻煩。比如我做到第7題了,出錯了,然后每次都是要從第1個題開始重新做,一直做到第7題才能再做第8題往下進(jìn)行。怎么能解決這個問題?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
會計學(xué)堂
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