學員朋友您好,與對方協(xié)商,對方在你沒收到發(fā)票的,他自己可以,開具紅字信息表,審批后開紅字發(fā)票的。
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
老師就是我這邊紅沖了對方四張發(fā)票,因為對方有發(fā)票需要紅沖,我就以為是全部需要紅沖,其實只需要紅沖兩張的,然后是在對方不知情的情況下,這個我怎么處理啊
收到一張增值稅專用發(fā)票納稅人識別號錯了,已入賬無法退回,現(xiàn)在對方開紅字發(fā)票,然后再開一份正確的,我們要求對方把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,但是銷售方不給,有沒有相關(guān)文件是說明這個的
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方?jīng)]有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
老師想問下,銷售方給購貨方開的增值稅專票,對方不給付款了,打算紅沖發(fā)票,需要怎么操作嗎,對方?jīng)]把后面兩聯(lián)郵寄過來可以銷貨方先紅沖嗎
老師,已經(jīng)認證的發(fā)票對方紅沖了,進項稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個二級科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會計在做賬的時候把這部稅額計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認證嗎?我怎么報稅呢,把這部分稅額填在申報表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報個稅啊
老師,有個項目提供進來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進項發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務(wù)費的賬務(wù)處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險進項稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進來的工衣,購進的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進來的花,購進的這個動作用不用印花稅?
截圖當中標紅的地方,進項構(gòu)成比當中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點區(qū)別的地方給我舉例出來。
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
對方說開紅票的前提是收回全部聯(lián)次發(fā)票,但我們確實無法提供且沒有認證,這種情況要怎么處理呢
你沒有收到自然不能退回,可以拒付貨款或向他們所在地的稅局反映要求協(xié)調(diào)
對方要求我們必須要提供登報申明,證明我們沒有收到發(fā)票,這種要求稅法有規(guī)定嗎
你們確定收到了票嗎?
我們沒有收到票,但對方確實開出來了說是寄給我們了
這個他們應(yīng)當證明你收到了才可以,寄了沒有用,有可能寄丟了
那按照規(guī)定,是不是我們申請紅字信息表他們也可以開紅票
是的,如你們記賬了處理了可以你們申請紅字信息表他們也可以開紅票