你好,小規(guī)模納稅人,收到退回的多交的增值稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?

請問老師,小規(guī)模納稅人收到本年退回的增值稅怎么做分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅然后要怎么處理?計入營業(yè)外收入嗎?我們這是多交的稅
小規(guī)模納稅人,退回去年多交的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?
老師好,2021年6月小規(guī)模納稅人開增值稅發(fā)票稅點按3%交納900元,在2021年10月收到稅局退回多交的2%600元(2021年6月小規(guī)模納稅人按1%征收增值稅),請問退回時會計分錄如何寫,謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,收到退回的多交的增值稅怎么做會計分錄?
老師,小規(guī)模納稅人收到退增值稅怎么入賬啊,繳納是按計提的金額交的,現(xiàn)在退回來多交的稅了,分錄怎么做
老師待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
銷項稅額,是填借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)呢
貸方正數(shù),說錯了
你好,銷項稅額是一般納稅人單位才使用的科目,小規(guī)模納稅人沒有這個科目。 小規(guī)模納稅人是使用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? 科目。 沒有特別說明的情況下,就都是正數(shù)的(因為如果是負(fù)數(shù),我會特別說明的)