你好,所有的這個(gè)銷售額都是在第十欄里面填寫(xiě)就可以的。
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開(kāi)了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫(xiě)的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫(xiě)開(kāi)的發(fā)票額度就通過(guò)了。
老師,農(nóng)場(chǎng)個(gè)體戶性質(zhì)的銷售自己使用過(guò)的農(nóng)機(jī)怎么填寫(xiě)增值稅報(bào)表 ,二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票金額是1000,三季度加上二手機(jī)銷售一共是147180,現(xiàn)在改報(bào)表重新填寫(xiě),不知道怎么填寫(xiě)
老師好,一般納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)了普票出去,對(duì)方拿著公司開(kāi)的這張發(fā)票去二手交易市場(chǎng)開(kāi)了一張無(wú)稅率的二手車銷售發(fā)票,但是這是同一筆交易,申報(bào)時(shí)候增值稅表時(shí)候,公司開(kāi)的普票金額體現(xiàn)在了應(yīng)稅貨物銷售額里,但是那個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票又體現(xiàn)在了免稅銷售額里,這樣就是增值稅表里收入多了一筆,這個(gè)需要怎么處理?
工程項(xiàng)目收到預(yù)收款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,需要申報(bào)繳納稅款嗎,后期會(huì)開(kāi)票
老師,2024年匯算清繳繳納的所得稅如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,加油站搞活動(dòng)折扣是要開(kāi)在發(fā)票上才能扣除是嗎
老師您好!外貿(mào)企業(yè)能用進(jìn)料加工手冊(cè)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司把車賣給個(gè)人,還沒(méi)有折舊完,賬務(wù)怎么處理啊,公司需要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人嗎?
老師,技術(shù)人員申請(qǐng)的專利獎(jiǎng)勵(lì)做到研發(fā)費(fèi)用哪個(gè)科目
個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收各有什么稅收優(yōu)惠政策?哪種更合適?
老師,股東原來(lái)是公司,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)給個(gè)人,要上哪些稅?
我們公司職工工資三、四月才沒(méi)發(fā)工資,五月發(fā)的三四月的工資,我三、四月申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,公司的產(chǎn)品用于做實(shí)驗(yàn)和贈(zèng)送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
第九欄和第十欄都填寫(xiě)一樣的。
專管員讓把二手機(jī)的收入填寫(xiě)到7行,二手機(jī)發(fā)票金額是1000,這個(gè)7行是不是得填寫(xiě)不含稅銷售額?第10行是不是不含稅的銷售額?還用不用填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表?
你好,你這樣的話得交增值稅,你是按月申報(bào)還是按季度?
按季申報(bào)的
按季度申報(bào)的話,都是在第十欄里面填寫(xiě)。
你填寫(xiě)其他的地方,這個(gè)就需要正常交稅。