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Q

老師,請問一下把錢轉(zhuǎn)到第三方賬戶上,第三方給本公司員工代發(fā)工資,代繳社保,公積金,怎么寫分錄了?

2023-11-15 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-15 14:13

打款時 掛其他應付款-代扣代繳社保 收到完稅憑證,再沖減

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快賬用戶6787 追問 2023-11-15 14:16

請老師寫完整的分錄,工資也是第三方發(fā)

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齊紅老師 解答 2023-11-15 14:18

你們是憑發(fā)票做賬?那么不用體現(xiàn)工資和社保,直接掛應付賬款

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快賬用戶6787 追問 2023-11-15 14:19

請寫全部的分錄,回答問題不要敷衍

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齊紅老師 解答 2023-11-15 14:21

我在問你呢?你們是憑發(fā)票做賬?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 14:38

我需要知道你們業(yè)務具體是怎么回事?收發(fā)票做賬還是,對方僅僅是代付工資和社保?

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快賬用戶6787 追問 2023-11-15 14:43

我們把員工工資、社保、公積金的錢轉(zhuǎn)給第三方,第三方給員工發(fā)工資、交社保和公積金,然后給我們開票

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齊紅老師 解答 2023-11-15 14:46

先打款 借:應付賬款 貸:銀行存款 后憑發(fā)票做賬 借:成本費用科目 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶6787 追問 2023-11-15 14:47

分錄不用顯示工資、社保、公積金科目吧,收到票直接走費用科目就可以?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 14:49

你們是憑發(fā)票做賬,不用體現(xiàn)那些

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打款時 掛其他應付款-代扣代繳社保 收到完稅憑證,再沖減
2023-11-15
你好,對方給你們開社保的發(fā)票嗎?
2023-06-15
你好,你們沒有給他申報社保,所以是不包括的。
2023-06-14
借管理費用或者主營業(yè)務成本,勞務費貸、銀行存款。
2021-10-21
借:管理費用等206000 貸:應付職工薪酬206000 借:管理費用500 貸:其他應付款500 借:應付職工薪酬206000 貸:銀行存款206000 借:其他應付款500 貸:銀行存款500
2021-05-11
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