可以的,需要出一個(gè)委托書,而且留存好了個(gè)人支付的證明。
老師,有一筆這樣的款:以前年度從公戶上打了一筆款給老板,記的是老板的其他應(yīng)收款,老板將這筆錢借給了別人(對(duì)方賬戶不清楚是公還是私戶),現(xiàn)在是人家還款了,是直接公對(duì)公轉(zhuǎn)過來(lái)的,請(qǐng)問這個(gè)款可以沖老板的其他應(yīng)收款嗎
老師 麻煩請(qǐng)問下 上月公司賬戶轉(zhuǎn)給股東一筆錢用來(lái)付材料費(fèi)的 借其他應(yīng)收 貸銀存 材料款這個(gè)月付 我直接沖其他應(yīng)收款 這樣可以嗎
老師 我想問哈 老板用私人賬戶打款給員工 員工把錢轉(zhuǎn)給公司賬戶 然后用來(lái)繳納社保 所以其他應(yīng)付款一直掛了一筆員工像公司打款的錢, 這筆錢再貸方 其他應(yīng)付款 怎么從借方合理的沖銷掉這筆錢了
公司公戶上轉(zhuǎn)了一筆錢給老板私戶,掛的其他應(yīng)收款,到了發(fā)工資的時(shí)候直接去沖這筆其他應(yīng)收款,這樣操作是可以的嗎?
公司買的車的保險(xiǎn)費(fèi),老板公戶把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,我做的貸方其他應(yīng)付款。支付出去的時(shí)候我又掛了借方應(yīng)付賬款,供應(yīng)商。現(xiàn)在發(fā)票到了,老板的這筆掛賬應(yīng)該如何沖減呢
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
報(bào)個(gè)稅的金額和實(shí)際發(fā)放的金額不同的話,會(huì)有什么問題嗎?
你好,如果你多申報(bào)了,個(gè)人容易申訴,如果你少申報(bào)了,影響抵扣企業(yè)所得稅。
企業(yè)所得稅不是根據(jù)賬上的職工薪酬來(lái)算的嗎?
你好,你賬上做了工資薪金,但是沒有發(fā)下去,不允許抵扣所得稅,你沒有申報(bào)個(gè)稅的,也不允許抵扣所得稅。