同學您好,學員您好,是的,對的

建賬期初余額可以按照科目匯總表填數(shù)據(jù)嗎
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應該寫0嗎?未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)?
年中建賬按照科目余額表,期初數(shù)據(jù)是不是就是年初數(shù)據(jù)
從外賬這里剛接回來賬,從10月份建賬按照他的科目余額表建期初數(shù)據(jù)的話,那年初數(shù)據(jù)就跟期初一樣了吧
我現(xiàn)在想付工程款只能用新公司 簽一個三方協(xié)議債務轉移?那以后工程公司再開發(fā)票他是開原公司名頭 還是新公司名頭,債務轉移也開原公司名頭???那新公司用這個發(fā)票走啥費用呢?原公司老板不打算用了,以后就完全用新公司。之前欠的工程款,發(fā)票都是開的原公司的。
合同上是不是不能涂改
老師 財務軟件的手續(xù)費做了2個科目一直在用 現(xiàn)在想刪了一個 會不會有影響
剛接手一個公司的賬。發(fā)現(xiàn)資產負債表庫存商品存貨那里有1000萬,實際庫存只有200多萬,會計有風險嗎?
納稅信用等級是D級的,開具發(fā)票需要提前預繳3%的增值稅么?之后可以抵扣嗎?
商品房70年產權到期后房子怎么處理
電商會計中,現(xiàn)在按照平臺收入確認收入,但是成本實際結算時有時間差,做不到和收入匹配(例如只能結算60%,需要暫估40%成本),所以想做一點成本暫估,如果是借主營業(yè)務成本,貸方什么科目比較合適?
老師,發(fā)票開錯了,要作廢怎么開?
開出去,1%發(fā)票,不含稅金額7萬,然后成本率是0.85,,,現(xiàn)在我要統(tǒng)計發(fā)票需要開多少回來,小規(guī)模成本入賬都是按含稅價對吧,問怎么簡便計算。含稅開回來金額
開進來門窗,自己工廠用了,進項是不可以抵扣的吧?
這個影響利潤表和資產負債表嗎
不是新賬是剛接過來的
同學您好,是的沒錯, 是這樣的影響利潤表和資產負債表數(shù)據(jù)的期初數(shù)和累計數(shù)的
那怎么才可以準確呢
同學您好,提前核對好,如往來與對方對好賬,資產盤點好。