借銀行存款3600, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3600/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅3600/1.05*5%, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3420/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅3420/1.05乘以5% 貸應(yīng)付職工薪酬。
老師,一般納稅人用工模式是從勞務(wù)派遣公司那里找的人,那收到勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬?
差額征收的勞務(wù)派遣一般納稅人,收到專用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進(jìn)行抵扣嗎,
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
勞務(wù)派遣行業(yè)的一般納稅人選擇差額征收的話是不是即使收到專票也不能抵扣了
一般納稅人,勞務(wù)派遣行業(yè),差額征稅。開(kāi)的普通發(fā)票,產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅,要交稅嗎
采購(gòu)材料含稅總額68萬(wàn),計(jì)算下一般納稅人把材料賣(mài)出去,賣(mài)多少錢(qián)才不虧錢(qián)
我們是個(gè)體戶,開(kāi)票金額是35萬(wàn),交多少印花稅和附加稅
老師建筑是3%啊,他這里怎么按9%繳納增值稅了?
老師 能讓客戶把貨款直接轉(zhuǎn)給我們的供貨商嗎
老師您好,公司只銷售一種產(chǎn)品,代理商進(jìn)貨100件,公司贈(zèng)送15件,按100件收貨款,這樣的情況怎么開(kāi)票合適呢
房產(chǎn)稅,租房合同到期后,空關(guān)一兩個(gè)月的話,空關(guān)的這兩個(gè)月要根據(jù)從價(jià)計(jì)稅也申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè),開(kāi)普通發(fā)票的話稅點(diǎn)必須加到多少,開(kāi)具發(fā)票出去,公司才不會(huì)虧???
老師,同一個(gè)老板兩個(gè)不同公司,公司A代付公司B的款項(xiàng),站在公司A的角度。為啥是借:其他應(yīng)付款——B (而不是借:其他應(yīng)收款)貸:銀行存款
@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這個(gè)卡今天搞得了嗎
老師,庫(kù)存的入庫(kù)金額和和出庫(kù)金額,怎么計(jì)算周轉(zhuǎn)率呢
交稅是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減借方的這個(gè)金額。
老師,直接一筆,借:銀行存款 3600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3591.43,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.57。這樣的做法對(duì)嗎?還是說(shuō)只能按您上面的分錄寫(xiě)?
你好,這個(gè)你們自己決定,你這樣做的話,和我上面的不一樣,你的成本收入也不一樣
老師我是看以前的會(huì)計(jì)是像上面一筆就結(jié)束了,我不用管他以前的做法,直接按您這種做分錄就行了不?
可以的,可以這么做。