是的,是的,您這個(gè)要把問題再說一遍,要不然其他老師看不到之前的過程
老師好,新手咨詢個(gè)問題。昨天新買的稅盤,下午四點(diǎn)安裝調(diào)試好后打印成功。然后稅盤插在電腦里沒有摘下。晚上九點(diǎn)左右,發(fā)票打印時(shí)點(diǎn)擊打印,稅單編號正確,內(nèi)容也確定無誤,但是打印出的內(nèi)容卻是之前的,成了廢票。并且有時(shí)點(diǎn)擊不打印,或者出現(xiàn)打印錯(cuò)誤,好像是有提示是說“離線發(fā)票打印超限”什么的。關(guān)閉開票軟件重新登錄,但沒有拔出稅盤,結(jié)果還是出現(xiàn)之前的問題,連續(xù)出現(xiàn)三四張廢票。請問老師這是什么情況?
你好,我有問題想咨詢一下,2020年個(gè)稅匯算清繳重新作廢申報(bào)了,之前沒填房貸,現(xiàn)在作廢申報(bào),但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨(dú)計(jì)稅,但是現(xiàn)在選不了這個(gè)了,請問這個(gè)有什么辦法解決嗎?年薪這個(gè)應(yīng)該怎么操作,按單獨(dú)計(jì)稅是不交稅的,現(xiàn)在選不了單獨(dú)計(jì)稅,需要補(bǔ)繳稅款,怎么操作能解決這個(gè)問題
老師好,我公司有一廠房出租了,產(chǎn)生的電費(fèi)由承租方自己承擔(dān),但是電力公司開具的電費(fèi)發(fā)票(專票)只能開具我公司,承租方讓我公司平開電費(fèi)發(fā)票(專票)。昨天也咨詢了會計(jì)學(xué)堂老師,說是可以這種處理,會計(jì)學(xué)堂老師也建議打12366咨詢,今天打電話咨詢了,12366智能老師說需要增加經(jīng)營范圍。目前我的疑問是我公司沒有經(jīng)營發(fā)電售電,可以在營業(yè)執(zhí)照上增加經(jīng)營范圍嗎?
老師,公司電腦自然人扣繳端有問題,我就重新下載安裝了,查詢單位申報(bào)信息都還在,但是人員信息都沒了,我用模板重新做了一份新的模板報(bào)送了,本來這期申報(bào)有人員需要改成非正常,但是之前的人員信息都沒了,那我把這個(gè)人新增一下信息再改為非正常報(bào)送可以嗎
不是,是前天咨詢王雁鳴老師,沒有完成的疑問,但關(guān)閉了窗口,現(xiàn)在需要把問題重新說一遍嗎
請問老師新規(guī)出來個(gè)體戶必須要給員工繳納社保嗎?不繳納有什么風(fēng)險(xiǎn)?
實(shí)收資本,實(shí)繳時(shí)打到一般賬戶還是基本賬戶,如果已打入一般賬戶應(yīng)該怎么解決
老師 像文化服務(wù)類的公司,開辦畫展,主營業(yè)務(wù)成本主要是人工那就著寫員工工資嗎?
A公司汽車原價(jià)30萬,累計(jì)折舊8萬,剩余價(jià)值22萬,將這輛汽車轉(zhuǎn)讓到B公司,轉(zhuǎn)讓二手車開票22萬,作為B公司的實(shí)物增資,入實(shí)收資本,請問A、B公司的賬務(wù)處理怎么做
社保有增員上去 但是一直沒有申報(bào) 有沒有影響的
老師,我是酒類銷售公司,老板感覺有內(nèi)部人員套酒我應(yīng)該怎么查?
老師,起訴對方欠款利息該怎么算,利率如何確定
你好,我采購商品20000元。已付款,貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎?怎樣做賬?
請問老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,期末余額是借方負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我司想出口一臺高新企業(yè)那個(gè)的設(shè)備,這個(gè)設(shè)備進(jìn)來的時(shí)候里面含軟件的,發(fā)票開的第一行是設(shè)備,第二行是軟件,報(bào)關(guān)出口名稱只能報(bào)設(shè)備,這樣的情況我們能退稅嗎?退稅系統(tǒng)能匹配嗎?
我們賓館為小規(guī)模納稅人,屬查賬征收,從2020年開始,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的固定資產(chǎn)金額在建賬的時(shí)候比稅務(wù)局核定繳納房產(chǎn)稅金額要多出很多,問現(xiàn)在我可不可以把多出的部分調(diào)減,
怎么調(diào),要多出2千多萬元。這有沒有稅務(wù)依據(jù),怕現(xiàn)在調(diào)成一致,稅務(wù)稽查有問題 我們賓館是2010年從別人手中購買過來,,當(dāng)時(shí)購買價(jià)3000萬元 ,2年后才把固定資產(chǎn)明細(xì)賬健全,房產(chǎn)原值按3800萬元入賬,我們賓館分為2棟樓。這沒有具體依據(jù),沒有按評估
稅務(wù)核定這個(gè)當(dāng)時(shí)具體的具體是怎么操作的?就差這么多,太多了。
我們賓館是從別人手里買過來的,具體稅務(wù)是怎么核定房產(chǎn)原值,我也不是很清楚,只知道賓館購買價(jià)3000萬元,是在稅務(wù)局備案過,當(dāng)時(shí)建固定資產(chǎn)時(shí)我們賓館還是定額征收,也不需要發(fā)票,也為了銀行貸款方便等等。所以在建賬是固定資產(chǎn)原值就高,也沒有考慮和稅務(wù)入賬原值一致。從2020年才改成查賬征收,到上月賓館經(jīng)營不景氣,想把1棟樓推平,領(lǐng)導(dǎo)讓我去稅務(wù)協(xié)商房產(chǎn)稅減少一事,稅務(wù)局讓我提供固定資產(chǎn)明細(xì)賬,這次正事這是,看看能不能把固定資產(chǎn)調(diào)減,減少2000萬元,行不行
嗯,可以這么理解。咱們固定資產(chǎn)核算是一個(gè)數(shù),稅務(wù)核定的是一個(gè)數(shù)。其實(shí)這屬于稅會差異,屬于稅會永久性差異。賬面處理可以按照咱實(shí)際的來。是涉及到稅費(fèi)這塊兒,要按照稅務(wù)的核定。
怎么說,我計(jì)算了一下,從2020年開始到現(xiàn)在這4年,我們每年一致開始,企業(yè)所得稅也不用交,就算按稅務(wù)局低的固定資產(chǎn)原值計(jì)提折舊,我們有是虧損,也不用繳所得稅原值入賬的花,
嗯,那這樣算的話,最起碼咱們不用補(bǔ)相關(guān)的稅費(fèi)。
我現(xiàn)在就是想能不能調(diào)減固定資產(chǎn)原值,有依據(jù)嗎?以后稅務(wù)稽查時(shí)可以給稅務(wù)局解釋清楚
這個(gè)沒法兒直接調(diào)節(jié),因?yàn)槟阒耙呀?jīng)按照原來的核算
這種情況怎么辦呀
這種情況屬于稅會差異,稅務(wù)和會計(jì)分別核算就可以。涉及到稅務(wù)申報(bào)的就要按照稅法的規(guī)定來。
就維持現(xiàn)狀嗎
是的是的是這樣子哦哦