這筆業(yè)務(wù)就是交所得稅的,和老板溝通一下。
老師,老板問我公司收入100萬,賬上還掛著欠老板30萬,還他30萬,是不是就需要找70萬成本費(fèi)用票才不交企業(yè)所得稅,我知道他的理解是錯(cuò)的,但是應(yīng)給怎么跟他解釋呢?還有就是如果分配給老板利潤(rùn)分配還要交什么稅嘛?
我想問下老師,有家單位她這個(gè)月收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來的30萬款,沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 要咋辦呀,后期可能會(huì)有業(yè)務(wù)往來 這個(gè)做成預(yù)收賬款是不是利潤(rùn)就大了,要交所得稅是嗎 能做成其他應(yīng)付款嗎
企業(yè)所得稅 老板個(gè)人收入3萬5,公對(duì)公,公司給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人?,F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請(qǐng)問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒有結(jié)清的,是不是就沒有其它稅費(fèi)費(fèi)用了? 4、如果沒有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費(fèi)需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
老師,問題是賬上欠的其他應(yīng)付款有15萬多,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的話,賬上就用利潤(rùn)了,要交企業(yè)所得稅啊,可是我們轉(zhuǎn)過來,什么都沒做,就要交稅,老板不能接受的,謝謝老師,該怎么辦呢?
有一家公司,今年開始沒有業(yè)務(wù)了,想要注銷,目前賬目上只有幾百塊,然后其他應(yīng)付款7萬,就是當(dāng)時(shí)賬上沒錢,老板墊付的,一直掛賬,其他沒有了,那這個(gè)7萬該怎么處理啊? 1.轉(zhuǎn)為實(shí)收資本? 2.轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?交所得稅,但是賬上又沒啥錢 怎么處理比較好啊
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了