這筆業(yè)務(wù)就是交所得稅的,和老板溝通一下。
老師,老板問我公司收入100萬,賬上還掛著欠老板30萬,還他30萬,是不是就需要找70萬成本費(fèi)用票才不交企業(yè)所得稅,我知道他的理解是錯(cuò)的,但是應(yīng)給怎么跟他解釋呢?還有就是如果分配給老板利潤(rùn)分配還要交什么稅嘛?
我想問下老師,有家單位她這個(gè)月收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來的30萬款,沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 要咋辦呀,后期可能會(huì)有業(yè)務(wù)往來 這個(gè)做成預(yù)收賬款是不是利潤(rùn)就大了,要交所得稅是嗎 能做成其他應(yīng)付款嗎
企業(yè)所得稅 老板個(gè)人收入3萬5,公對(duì)公,公司給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人?,F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請(qǐng)問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒有結(jié)清的,是不是就沒有其它稅費(fèi)費(fèi)用了? 4、如果沒有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費(fèi)需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
老師,問題是賬上欠的其他應(yīng)付款有15萬多,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的話,賬上就用利潤(rùn)了,要交企業(yè)所得稅啊,可是我們轉(zhuǎn)過來,什么都沒做,就要交稅,老板不能接受的,謝謝老師,該怎么辦呢?
有一家公司,今年開始沒有業(yè)務(wù)了,想要注銷,目前賬目上只有幾百塊,然后其他應(yīng)付款7萬,就是當(dāng)時(shí)賬上沒錢,老板墊付的,一直掛賬,其他沒有了,那這個(gè)7萬該怎么處理啊? 1.轉(zhuǎn)為實(shí)收資本? 2.轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?交所得稅,但是賬上又沒啥錢 怎么處理比較好啊
以前是兩個(gè)公司所有的經(jīng)營(yíng)請(qǐng)況都在其中一個(gè)記的賬,相當(dāng)于內(nèi)賬,現(xiàn)在要分開記賬了,如何做,從哪里入手?謝謝老師
老師 計(jì)提增值稅 附加稅 怎么做分錄
各位老師,大家好,就是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)這一塊,經(jīng)營(yíng)所得,就是專項(xiàng)扣除這一塊,贍養(yǎng)老人,還有房貸這一塊,怎么做計(jì)算呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,我們小規(guī)模納稅人,開票應(yīng)該開普票,但開錯(cuò)了開成1個(gè)點(diǎn)的專票了,用戶已經(jīng)做賬了,不能沖紅了,這張票我們就正常繳稅就可以吧,后期還可以繼續(xù)開普票嗎?
老師,所得稅計(jì)算有誤,現(xiàn)在著急出報(bào)表,領(lǐng)導(dǎo)讓把所得稅重分類出來,按上年比例列報(bào)所得稅科目,請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅重分類怎么做?詳細(xì)點(diǎn)
個(gè)體工商戶定期定額納稅需要找成本票嗎?需要單獨(dú)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?有什么優(yōu)惠政策?
給對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方還沒有付錢,現(xiàn)在還讓開收據(jù),說開了收據(jù)才能付錢,想問一下這樣合理嗎?
老師,我能不能把請(qǐng)客吃飯的發(fā)票寄到集體福利費(fèi)里面去?我不想計(jì)到業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣的話,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)查?
個(gè)體工商戶定期定額要申報(bào)哪些稅種
老師物流運(yùn)輸公司這種通行費(fèi)抵扣,是老板自己私人充值的卡,賬怎么做
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