你好,同學(xué) 因?yàn)閷W(xué)員,你寫的是一個(gè)月的7300,系統(tǒng)申報(bào)的是按照1-目前月份的累計(jì)收入,對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算
老師您好,有個(gè)員工工資9000,上個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)按3%計(jì)算,個(gè)人所得稅為120。這個(gè)月工資9300元,個(gè)稅系統(tǒng)按10%計(jì)算,個(gè)人所得稅為366.51,請(qǐng)問(wèn)變成10%計(jì)算是跟累計(jì)收入有關(guān)嗎?還有我是按(9300-5000)×10%-210=220,和系統(tǒng)的金額不一樣是怎么回事?感謝老師的解答
老師,假員工2021年1月工資為5000,扣除5000、社保及專項(xiàng)附加后是-1803.25,年終獎(jiǎng)金為5000,如果按全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)算個(gè)稅是不是:(5000-1803.25)/12=266.4按3%稅率,計(jì)算出個(gè)稅:5000*3%=150
老師:你好,請(qǐng)問(wèn)一下,員工工資是5145,社保371.56,算個(gè)稅得時(shí)候,應(yīng)該怎么算呢我想得是(5145—5000-371.56)*3%這個(gè)人是不是不用交個(gè)稅呢?這樣算對(duì)嗎?
假如10月份的工資11月份發(fā)12月份申報(bào)個(gè)稅,員工是10月入職的,個(gè)稅系統(tǒng)按10月入職算,計(jì)算個(gè)稅應(yīng)扣除費(fèi)用5000(一個(gè)月),但是我們申報(bào)時(shí)系統(tǒng)扣除費(fèi)用是5000*2,這樣造成了少交稅,這種情況應(yīng)如何補(bǔ)救?
老師一個(gè)人的工資假如是13000-5000-700社保=7300那個(gè)稅稅率不是應(yīng)該是3%嗎,為什么報(bào)稅時(shí)候系統(tǒng)是按10%計(jì)算
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒(méi)繳納社保,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購(gòu)買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫(kù)存商品時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)銀行存款,還計(jì)入現(xiàn)金流量表嗎?
因?yàn)楝F(xiàn)在是累計(jì)計(jì)稅法,計(jì)算個(gè)稅
原來(lái)這樣,累計(jì)計(jì)稅還以為是匯算清繳時(shí)再用!那就是個(gè)稅稅率表現(xiàn)在不用做參考嘍
就是平時(shí)各個(gè)月份,系統(tǒng)都是累計(jì)計(jì)算
好的,謝謝啦
不客氣,同學(xué),祝你工作順利