你好,最好是申報(bào)的,如果你不申報(bào),這個(gè)是掛靠違法的,查到企業(yè)奉影響個(gè)人退休。
老師,掛靠的人員在我們公司買了社保,可以不申報(bào)他們的工資嗎?
老師,我們公司有人來(lái)掛靠社保,沒(méi)有工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 有個(gè)人員掛靠在我們公司繳納社保 我們需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們公司有兩個(gè)掛靠證的,他們的掛靠費(fèi)早就一次性用個(gè)人卡支付,他們的社保我們給交,我每月給他們做工資表,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候還用給他們報(bào)嗎?
老師好,我公司一部分員工的工資在掛靠單位發(fā),掛靠單位給他們申報(bào)社保,代扣個(gè)稅,錢是我們出,這會(huì)計(jì)分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
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我申報(bào)了,但是是零申報(bào),沒(méi)有收入,合適嗎?
不合適,最好是給他們支付一部分,你這樣零申報(bào)的話,相當(dāng)于也是沒(méi)有你們公戶支付,然后讓他私下來(lái)再把這個(gè)錢給你老板。
我可以給他們申報(bào)一部分,不實(shí)際發(fā)放嗎?
你好,那你賬上怎么作品?
那你賬上的錢怎么做平應(yīng)付職工薪酬一直有余額嗎?
是的,一直有余額
申報(bào)個(gè)稅,一直顯示兩個(gè)員工的錯(cuò)誤信息,說(shuō)是狀態(tài)不能為非正常
你好。你不能給它改成非正常,他有工資就需要是正常。
你現(xiàn)在的意思就是賬上正常計(jì)提,但是不支付,然后申報(bào)個(gè)稅,是這個(gè)樣嗎?如果是的話不行。
是的,我計(jì)提了,但是沒(méi)有支付
你好,那你的應(yīng)付職工薪酬一直會(huì)有余額。
嗯 這樣不是也允許嗎?一直沒(méi)有發(fā),如果到后期確認(rèn)不發(fā)了在沖銷計(jì)提
可以的,可以這么做的