同學(xué)您好,此題需要做分錄,請稍等
東風(fēng)工廠2019年11月發(fā)生如下1.從銀行提取現(xiàn)金20 000元,備發(fā)工資。2.收到宏大公司投資全新設(shè)備兩臺,價值70 000元,專利技術(shù)一項,價值50 000元。3用銀行短期借款150 000元,償還欠華泰工廠貨款。4以現(xiàn)金1 000元支付采購部張三,作為暫借差旅費。5.向華泰購買甲材料400公斤,單價為6.5元/公斤;乙材料600公斤,單價為3.4元/公斤,應(yīng)交增值稅進項稅額為5 100元,材料未入庫,款項尚未支付。6.用銀行存款支付購入的甲、乙材料運雜費500元(共同的運雜費按材料的重量比例進行分配)。7.購入的甲、乙材料均已到達并入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。8.張三出差回來報銷差旅費1 200元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用銀行存款支付。10.生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料15 000元,B材料14 000元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料1 000元,行政部門領(lǐng)用C材料8 000元。11.用銀行存款200元購買行政
資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費 5 000 元。 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。 6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元. 8.行政管理人員李華報銷差旅費 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計提的應(yīng)付利息 2 000 元。 11.計提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2 000 元。
某企業(yè)是生產(chǎn)食品的工業(yè)企業(yè),屬于一般納稅人,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求編制正確的會計分錄 1、開戶銀行通知收到股東某糧油公司投入的資本100 000元。 2、向某工廠購進甲材料一批,價值4000元,增值稅220元,貨款尚未支付,材料尚未運達企業(yè)。 3、用現(xiàn)金支付采購甲材料的運輸費800元。 4、為擴大經(jīng)營規(guī)模,向銀行籌借期限為一年的短期借款1 00 000元,年利率為6%,雙方約定到期一次還本付息,本金已到賬。 5、月底計提本月利息費用5 000元。 6、銷售本企業(yè)生產(chǎn)的食品一批,銷售價款200 000元,增值稅額為26 000元,價稅款均未收到。 7、簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付上述購買甲材料所欠款項4 220元。 8、開戶銀行通知收到上月B公司所欠的化妝品款226 000元。 9、車間為生產(chǎn)食品領(lǐng)用甲材料10 000元,其中8 000元直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品,2000元為車間一般性消耗。 10、計提固定資產(chǎn)折舊30 000元,其中生產(chǎn)用20 000元,管理用8 000元,銷售用2 000元。
. 某行政單位2021年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)通過財政直接支付向定點采購單位支付會議費200 000元。 (2) 收到財政授權(quán)支付到賬通知書,通知書所列示金額為680 000元。 (3) 收到非同級財政部門撥入的專項經(jīng)費360 000元。 (4) 來購辦公用物品一批,實際支付價款6 800元,款項以財政授權(quán)支付方式 支付,物品已驗收入庫。 (5) 經(jīng)批準,無償調(diào)出固定資產(chǎn)一臺,調(diào)出過程中發(fā)生相關(guān)費用500元,款項 以現(xiàn)金形式支付。 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄(包含財務(wù)會計和預(yù)算會計)。
2.某事業(yè)單位2021年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1) 通過財政直接支付采購設(shè)備一臺,設(shè)備采購價為350 000元??铐椧迅?, 設(shè)備已驗收。 (2)該事業(yè)單位在開展非獨立核算的經(jīng)營活動中取得經(jīng)營收入10 000元,款 項已存入銀行賬戶。 (3) 為單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動人員計提職工薪酬150 000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工 薪酬50 000元。 代扣個人所得稅32 000元。通過財政直接支付向職工個人支付應(yīng)付職工薪酬168 000元。 (4)按照規(guī)定,對附屬單位補助250 000元,款項以銀行存款支付。 (5) 因開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動發(fā)生一筆暫付款項1000元,款項通過銀行存款支 付。數(shù)日后,經(jīng)結(jié)算,實際發(fā)生支出750元,剩余款項以現(xiàn)金形式退回。 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄(包含財務(wù)會計和預(yù)算會計)。
老師,你好,我公司是商貿(mào)企業(yè),不是加工業(yè),但是來了幾張?zhí)烊粴獾倪M項,可以抵扣嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)銷售白酒需要繳納消費稅嗎
老師好,員工的工資和獎金都適用個人所得稅稅率表嗎?股東去年工資都是四五千,今年準備轉(zhuǎn)股,工資每月做成兩三萬會有風(fēng)險嗎?
公司第一次申報交殘保金。怎么做賬呢?
我們請人換玻璃和門,這筆費用是不是可以做維修費,對應(yīng)的合同要怎么簽?對方只會給我們開材料的發(fā)票,比如門和窗戶,就是這筆費用包含了材料和人工安裝,但是對方只能開給我們材料,材料里面包含了人工,這樣可以嗎?合同就簽材料購銷合同
老師 就是我們是旅游業(yè),屬于差額征稅。在計算增值稅是用不含稅收入-主營業(yè)務(wù)成本計算的增值稅嗎,這個是不享受30萬的免征額嗎,如果購買方讓開專票,和開普票有區(qū)別嗎,因為差額征稅 是不是 不享受30萬季度免征啊,請明白的老師回復(fù)
老師您好,應(yīng)付職工薪酬貸方有幾萬的余額,實際已發(fā)放,前些年會計做賬計提和發(fā)放可能不一致出現(xiàn)的,這個怎么調(diào)整呢?
老師 工商年報中 歸屬于外方股東的權(quán)益 怎么計算呀?
老師,投資理財?shù)睦⑹怯嬋胴攧?wù)費用嗎
老師你好,請問我有一家公司收學(xué)員消防培訓(xùn)費2000,但會退費800,有些是因為學(xué)一半沒學(xué)了而退費,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)上才合規(guī)呢
5、財務(wù)會計分錄, 借:庫存物品? ? 113000 ? 貸:財政應(yīng)返還額度? ? 113000 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出? ?113000 ? 貸:資金結(jié)存—財政應(yīng)返還額度? ?113000 6、財務(wù)會計分錄, 借:庫存物品? ?100000 ? ? ? ?應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅金(進項稅額)? 13000 ? 貸:銀行存款? ?113000 預(yù)算會計分錄, 借:經(jīng)營支出? ?113000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?113000 7、財務(wù)會計分錄, 借:上繳上級費用? ?100000 ? 貸:銀行存款? ?100000 預(yù)算會計分錄, 借:上繳上級支出? ?100000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?100000 8、財務(wù)會計分錄, 借:對附屬單位補助費用? ?200000 ? 貸:銀行存款? ?200000 預(yù)算會計分錄, 借:對附屬單位補助支出? ?200000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?200000 9、財務(wù)會計分錄, 借:長期債券投資? ?300000 ? 貸:銀行存款? ?300000 預(yù)算會計分錄, 借:投資支出? ?300000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?300000 10、財務(wù)會計分錄, 借:短期借款? ?100000 ? ? ? ?其他費用? ?5000 ? 貸:銀行存款? ?105000 預(yù)算會計分錄, 借:債務(wù)還本支出? ?100000 ? ? ? ?其他支出? ?5000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?105000 11、財務(wù)會計分錄, 借:其他費用? ?50000 ? 貸:銀行存款? ?50000 預(yù)算會計分錄, 借:其他支出? ?50000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?50000 12、事業(yè)單位以名義金額入賬的資產(chǎn),按1元錢入賬, 財務(wù)會計分錄, 借:固定資產(chǎn)? ?2001 ? 貸:捐贈收入? ?1 ? ? ? ? ?資金結(jié)存—貨幣資金? ?2000 預(yù)算會計分錄, 借:其他支出? ?2001 ? 貸:其他預(yù)算收入? ?1 ? ? ? ? ?資金結(jié)存—貨幣資金? ?2000 13、財務(wù)會計分錄, 借:庫存現(xiàn)金? ? 100 ? 貸:待處理財產(chǎn)損益? ? 100 無預(yù)算會計分錄