你好,可以的, 沒問題
老師,開發(fā)票銷售方的地址可以更改嗎
增值稅電子專用發(fā)票購買方和銷售方都是只有名稱稅號(hào),沒有地址電話開戶行可以嗎
為什么對(duì)方開的電子專用發(fā)票銷售方和購貨方只有名稱和納稅識(shí)別號(hào),都沒有地址電話和開戶行,這種電子專票可以嗎
全電發(fā)票開具購買方銷售方的開戶行地址銀行需要填寫嗎?
全電發(fā)票銷貨方銷售地址和開戶銀行都可以手動(dòng)更改?
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問題
給項(xiàng)目上的員工公寓購買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來,合同價(jià)100萬,分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬,要會(huì)計(jì)開20萬發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬,那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購鎖,還有很多和鎖一起送過來的零件,對(duì)方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎