25、32欄出現(xiàn)有負(fù)數(shù)的情況,證明企業(yè)有預(yù)繳增值稅的情況,并且已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定可用于以后申報(bào)期抵繳的金額。25欄“其實(shí)未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報(bào)期的情況,32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額
增值稅申報(bào)表主表第25行和第32行為負(fù)數(shù)是什么意思啊
您好增值稅主表一中,25行32行有什么關(guān)系,為啥32行長(zhǎng)成負(fù)數(shù)了
增值稅納稅申報(bào)表主表第25行以下看不懂什么意思?
老師您好,這個(gè)月申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)增值稅主表第25行和32行金額是負(fù)數(shù),這是什么情況?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表???
公司在中國(guó)銀行貸款300萬(wàn),有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書(shū)生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
這種情況為什么還要交稅
你實(shí)際銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是要繳稅的
32行為負(fù)數(shù),不用管嗎
不用管它,不影響 當(dāng)期增值稅
為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
第一個(gè)問(wèn)題就回答你這個(gè)負(fù)數(shù)的,
是不要管嗎,會(huì)有其他什么影響的嗎
同學(xué),不用管,你按照系統(tǒng)數(shù)據(jù)提交
25、32欄出現(xiàn)有負(fù)數(shù)的情況,證明企業(yè)有預(yù)繳增值稅的情況,并且已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定可用于以后申報(bào)期抵繳的金額。25欄“其實(shí)未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報(bào)期的情況,32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額