簽訂租賃合同,代開發(fā)票,相關(guān)費(fèi)用可以在企業(yè)報(bào)銷。
工作需出差并涉及費(fèi)用報(bào)銷時(shí),應(yīng)注意些什么?作為會(huì)計(jì)人員應(yīng)該提醒公司員工主要保存好哪些票據(jù)呢?現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)中最值得注意的幾點(diǎn)是什么?在填寫收款收據(jù)時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)有哪些?
老師,公司分立涉及哪些稅收和注意事項(xiàng)
老師,公司員工私車公用怎么做賬?涉及到哪些注意事項(xiàng)
老師,像公車私用,用加油發(fā)票來報(bào)銷通行費(fèi),是否可以全額扣除?以及需要注意哪些事項(xiàng)?謝謝!
老師,員工個(gè)有向公司借款,年末不還會(huì)涉及哪些事項(xiàng)
老師,機(jī)械租賃專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)?
老師,我這個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
24年采購(gòu)一批酒 已開發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說以前開票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個(gè)人,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么處理合適
老師,您好,給員工多申報(bào)了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
在電子稅務(wù)局可以查詢到的專票我已經(jīng)入賬了,但對(duì)方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過來怎么辦
你好,公司買車10萬,但對(duì)方給開11萬票,有什么影響嗎
手機(jī)店進(jìn)貨商品按照價(jià)稅合計(jì)入庫(kù),下賬時(shí)應(yīng)該怎么入賬,有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專用設(shè)備發(fā)票必須是2024年開的嗎?發(fā)票時(shí)間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠?
A公司注銷 付了一部分錢,沒開票。簽了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司,之前A公司付的款能不能開把發(fā)票開給B公司。
簽訂租賃合同,要給租賃費(fèi)嗎?無償使用不給租賃費(fèi)可以嗎?誰(shuí)代開發(fā)票呀?公司入固定資產(chǎn)嗎?
你好 是的要給錢的? 0金額一般稅務(wù)不認(rèn)可以的 車主代開? 租金記費(fèi)用的
代開發(fā)票的稅錢,是車輛的個(gè)人承擔(dān)嗎?簽了租賃合同以后,這個(gè)車就入公司的固定資產(chǎn)嗎?
簽了租賃合同以后,以后的加油費(fèi)和過路費(fèi),保養(yǎng)費(fèi),是不是都要開公司抬頭的發(fā)票了?
不是單位的固定資產(chǎn),是車主去代開發(fā)票,稅金他自己承擔(dān)。
加油費(fèi)報(bào)銷的發(fā)票開單位名稱的。
如果租金是約定比如一個(gè)月1000,或者按年一年12000元,車主要自己去稅務(wù)局把這個(gè)發(fā)票,只能開普票是吧,開給我們公司是嗎?
這樣的對(duì)的只能開普通發(fā)票。
保養(yǎng)費(fèi),車輛維修費(fèi)的發(fā)票開誰(shuí)的抬頭呢?車牌號(hào)還是公司?公司能不能入賬?
單位報(bào)銷的都要開單位名稱的發(fā)票。
對(duì)方稅務(wù)局代開了發(fā)票,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,他這個(gè)收入還要做進(jìn)去嗎?匯算清繳他這個(gè)交的稅款可以扣除嗎?怎么操作的?
這個(gè)按財(cái)產(chǎn)租賃所得代扣個(gè)人所得稅,這是個(gè)人承擔(dān)的,不是企業(yè)承擔(dān)的,也不存在企業(yè)稅前扣除的問題。 然后這個(gè)不并入綜合所得匯算清繳。
因?yàn)檫@個(gè)是老板的車,他需要報(bào)個(gè)稅,不懂怎么操作。就是他每個(gè)月比如1000元的租賃所得,和他平時(shí)的每個(gè)月報(bào)的個(gè)稅5000元加一起,超過個(gè)人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)了,那他來年的個(gè)稅是怎么計(jì)算的交多少?
和工資是分開的,用1000元減去800元的差額再乘以20%,按財(cái)產(chǎn)租賃所得。
明白了,就是他這個(gè)1000元是按照財(cái)產(chǎn)租賃所得,去代開發(fā)票的時(shí)候個(gè)稅已經(jīng)交過了是吧?
私車所有人甲某,與企業(yè)簽署車輛租賃協(xié)議,月租金4000元,雙方到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票。 4000元的租金代開發(fā)票需要按1%征收率繳納增值稅,同時(shí)按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅費(fèi),附加稅費(fèi)可減半征收,按財(cái)產(chǎn)租賃合同繳納千分之一的印花稅并可減半征收,再按“財(cái)產(chǎn)租賃所得”計(jì)征個(gè)人所得稅。 增值稅:4000/(1+1%)*1%=39.6元 附加稅費(fèi):39.6*12%*50%=2.38元 印花稅:4000*0.1%*50%=2元 個(gè)人所得稅:(4000/(1+1%)-2.38-2-800)*20%=631.2元 老師,你看車主去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們單位,需要交的稅款這么算正確嘛?
對(duì),這樣計(jì)算是正確的,對(duì)的是的。
老師,再請(qǐng)教一下,他們股東的車每個(gè)月給他們1000塊錢租賃費(fèi),他們?cè)趺瓷陥?bào)個(gè)稅?
申報(bào)個(gè)人所得稅這個(gè)回復(fù)過了,按財(cái)產(chǎn)行為稅代扣代繳的。
他們要不要在個(gè)稅上填寫,不懂怎么操作的
你好 工資個(gè)稅不包括這個(gè)? 這回過了?