會(huì)增加成本費(fèi)用,減少利潤(rùn)的
會(huì)計(jì)上計(jì)提減值準(zhǔn)備,影響利潤(rùn)總額嗎?怎么影響?在稅法上具體簡(jiǎn)直準(zhǔn)備之后是對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整還是對(duì)應(yīng)納稅所得額調(diào)整?怎么調(diào)整?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響利潤(rùn)嗎?
無形資產(chǎn)產(chǎn)生的差異需要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎?影響應(yīng)納稅所得額嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)和所得稅納稅調(diào)整嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)影響所得稅納稅調(diào)整嗎?
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
那就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)得調(diào)減轉(zhuǎn)出的金額?
不是直接減少利潤(rùn),是轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用
那題目算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)要調(diào)整嗎調(diào)減嗎?
具體是什么題目呢?
就是稅務(wù)師的涉稅實(shí)務(wù),如果有需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)沒轉(zhuǎn)出,這個(gè)調(diào)減會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎
得看具體什么情況轉(zhuǎn)出哈,存貨購入的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接調(diào)增存貨成本,以前年度的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接調(diào)整利潤(rùn)分配
那如果是以前的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng),不調(diào)整本年的利潤(rùn)?
是的,不能調(diào)整本年的利潤(rùn)的
那老師外購的貨物對(duì)外捐贈(zèng),所得稅那里怎么調(diào)整?比如成本60,市場(chǎng)價(jià)100的貨物對(duì)外捐贈(zèng)
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫存商品53.10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.90 貸:銀行存款60 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下: 借:營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入84.50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11.50 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本53.10 貸:庫存商品53.10
老師發(fā)的是稅務(wù)上的分錄吧?會(huì)計(jì)上不是不視同銷售嗎?我想知道的是稅務(wù)怎么調(diào)增調(diào)減
就是會(huì)計(jì)上的處理也視同銷售的
直接按這些分錄的科目填報(bào),所得稅調(diào)整的是營(yíng)業(yè)外支出科目。如果不是公益捐贈(zèng)就全額調(diào)增100