借:銀行存款? 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù)

請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月有一筆銀行手續(xù)費(fèi)多扣的,這個(gè)月退回來(lái)了。上個(gè)月做分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,這個(gè)月是不是要做,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))借:銀行存款
老師請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月銀行支付房租6804元,會(huì)計(jì)分錄借:待攤費(fèi)用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個(gè)月攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用 2268 貸:待攤費(fèi)用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票,我想問(wèn)一下針對(duì)這個(gè)發(fā)票要怎么做賬?
老師,我上個(gè)月開(kāi)的普通發(fā)票這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月原來(lái)做的是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月紅沖后要怎么做分錄
支付房租做的分錄,借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷(xiāo),借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,這兩個(gè)分錄的區(qū)別在哪,那個(gè)分錄是呀
提問(wèn):老師,借:管理費(fèi)用-房租;貸:銀行存款;這個(gè)是我上個(gè)月的分錄,但是,銀行存款多付了0.01,元這個(gè)月要做紅沖,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?才能沖回這0.01元
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來(lái)嗎?再比如鋼材的卸車(chē)費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問(wèn)一下個(gè)人可以代開(kāi)租賃專(zhuān)票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說(shuō)是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣(mài)10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢(qián)他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?


正確的是借:管理費(fèi)用 100.02;貸:銀行存款 100;應(yīng)付賬款0.02 我寫(xiě)成了管理費(fèi)用:100.02;貸:銀行存款 100.02
借:銀行存款 0.02 貸:應(yīng)付賬款0.02