可以的,可以這么做的,只要是一般計稅用的就行。
老師你好,我們單位一臺設(shè)備,收到進項發(fā)票的時候稅是16%的,當(dāng)時對方?jīng)]要發(fā)票,我想這個月把這臺設(shè)備走無票收入,你說銷項稅我是按16%還是按13%,請教老師了
我單位是一般納稅人,收到設(shè)計費、檢測費、認證費等專票,這些發(fā)票哪些可以抵扣哪些不可以抵扣。對方開的發(fā)票有的是3%,有的是6%。進項都按票面上的進項稅額嗎?都直接借:管理費用,應(yīng)交稅金,貸銀行存款。這個發(fā)票抵扣相關(guān)的賬務(wù)處理哪里有詳細的資料?
老師,單位開回來的住宿費專用發(fā)票不是不能抵扣嗎 然后我可以把這些個進項稅做不抵扣的勾選認證嗎
老師,我們單位替別人進口一些機器設(shè)備配件,取得的海關(guān)進口增值稅繳款書不認證抵扣可以不?因為這些零件我們是不開銷售發(fā)票的。
老師,我單位有一些設(shè)備的進項發(fā)票,這個是a項目的,然后我單位同時還銷售一些化學(xué)藥劑,開化學(xué)藥劑的發(fā)票的時候可以認證這個設(shè)備的發(fā)票進行抵扣嗎
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務(wù)與會計,2023年通過了涉稅服務(wù)實務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進項稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報抵扣
我見之前的會計都是開化學(xué)藥劑,就認證藥劑的發(fā)票,然后繳稅,沒有抵扣其他的發(fā)票
你好,只要是一般幾歲用的都可以的