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老師,我們單位替別人進口一些機器設備配件,取得的海關進口增值稅繳款書不認證抵扣可以不?因為這些零件我們是不開銷售發(fā)票的。

2022-07-15 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 11:24

你好,根據你的描述, 是可以的

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你好,根據你的描述, 是可以的
2022-07-15
(150×140%+40×120%)×13% 1000×13%+80×1000/2000×13% 你計算一下結果,同學
2021-12-09
(1)該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅=[150*(1%2B40%)%2B40*(1%2B20%)]*13%=33.54萬元 (2)國內生產環(huán)節(jié)進項稅=(5%2B1)*9%=0.54萬元 銷項稅=1000*13%%2B32*13%=134.16萬元, 應納增值稅=134.16-0.54-33.54=100.08萬元
2021-12-09
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。 (98%2B8.9%2B15)*(1%2B40%)/(1-0.15)*15%=21.51 計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅 (98%2B8.9%2B15)*(1%2B40%)/(1-0.15)*13%%2B(13%2B2)*1.2*13%=28.44
2022-05-18
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