原來那個借款不還就是每次來報銷,那就不用再寫借支單了。
老師好,我想問一下這些會計分錄怎么寫?(6)銷售產(chǎn)品一批,銷售價款400000元,應收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價款尚未收到。(7)從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項借款用于購建固定資產(chǎn)。(8)在建工程應付工資410000元。(9)一項工程完工,計算應負擔的長期借款利息160000元。該項借款為到期一次歸還本息。(10)一項工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價值1500000元。(11)銷售產(chǎn)品一批,價款800000元,應收取增值稅104000元,貨款銀行己收妥。(12)公司出售一臺不需用設(shè)備,收到總價款452000元(其中增值稅52000元),設(shè)備原價800000元,已提折舊260000元,已提減值準備100000元,設(shè)備已交付給購入單位。(13)收到一項長期股權(quán)投資的現(xiàn)金股利40000元,存入銀行。該項投資按成本法核算,對方公司的所得稅稅率與本公司一致,均為25%。(14)歸還短期借款本金200000元,應付利息10000元,共計210000元
1、以銀行存款償還到期短期借款60000元,借款利息1500元,其中已計提的借款利息1000元2、接受恒發(fā)公司以其所擁有的專利權(quán)作為出資,雙方協(xié)議約定的價值為1800萬元,按照市場情況估計其公允價值為2000萬元,已辦妥相關(guān)手續(xù)。幫忙寫會計分錄,麻煩了謝謝老師3、銷售假產(chǎn)品2000件給思源廠,單價為170元,出具增值稅專用發(fā)票,付款條件2/10,n/30,已辦妥委托收款手續(xù)。4、報廢清理機床一臺,預計使用年限,賬面原價30000元,預計凈殘值1000元,清理中殘料作價2000元,清理費用800元,均用現(xiàn)金收支幫忙做一下這四個的會計分錄
寫會計分錄,要寫明細.1.接受投資的廠房一幢價值300000元。2、資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本。3.向銀行借款3年的借款20000元存入銀行。4.用銀行存款歸還8個月的借款5000元。5.從銀行提取現(xiàn)金1000元備發(fā)工資。6.購進甲材料3000元,乙材料2000元,增值稅650元,運雜費200元,材料未入庫,開具商業(yè)匯票支付。(根據(jù)材料的買價分配采購費用)7.上述材料已入庫,乙材料在運輸途中發(fā)生合理損耗300元。8.開具轉(zhuǎn)賬支票償還前欠星光公司貨款6000元。9.與星河公司簽訂購料合同,用銀行存款預付貨款10000元。10.預付貨款材料運到,增值稅發(fā)票上注明價款8000元,增值稅1040元。11.收到退回付款貨款。12.財務部用現(xiàn)金購進辦公用品300元13.用現(xiàn)金發(fā)放工資35000元。14.用銀行存款支付水費,車間用5000元,行政管理部門2000元。15、分配本月電費,車間3000元,行政管理部門3000元。16.采購員王念預借差旅費2000元。17.采購員王念回來報銷差旅費2300元,單位用現(xiàn)金補付。
寫會計分錄,要寫明細.1.接受投資的廠房一幢價值300000元。2、資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本3.向銀行借款3年的借款20000元存入銀行4.用銀行存款歸還8個月的借款5000元5.從銀行提取現(xiàn)金1000元備發(fā)工資6.購進甲材料3000元,乙材料2000元,增值稅650元,運雜費200元,材料未入庫,開具商業(yè)匯票支付。(根據(jù)材料的買價分配采購費用)7.上述材料已入庫,乙材料在運輸途中發(fā)生合理損耗300元。8.開具轉(zhuǎn)賬支票償還前欠星光公司貨款6000元。9.與星河公司簽訂購料合同,用銀行存款預付貨款10000元。10.預付貨款材料運到,增值稅發(fā)票上注明價款8000元,增值稅1040元。11.收到退回付款貨款。12.財務部用現(xiàn)金購進辦公用品300元13.用現(xiàn)金發(fā)放工資35000元。14.用銀行存款支付水費,車間用5000元,行政管理部門2000元。15、分配本月電費,車間3000元,行政管理部門3000元。16.采購員王念預借差旅費2000元17.采購員王念回來報銷差旅費2300元,單位用現(xiàn)金補付。
1.打款給采購員時: 借:其他應收款-采購員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購單時: 借:庫存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應收款 -采購員陳某 500 3.售出商品時: 借:應收賬款-X公司 600 貸:主營業(yè)務收入-時適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時: 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會計崗位,以上是我看了之前的會計做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒有按這個流程來的經(jīng)濟業(yè)務就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時:借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應付賬款 200 借:應付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對嗎 2.如果我不通過應付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
好的,謝謝老師
那先祝您工作學習愉快。